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老师,我4月有张凭证做错了,有一张作废的发票做做在账里了,但是税没报错现在怎么处理

2020-10-10 20:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-10 20:30

你好, 把做错的那笔分录红冲,

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快账用户2277 追问 2020-10-10 20:40

在本月红冲注销在订正该笔正确的分录是吗

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快账用户2277 追问 2020-10-10 20:40

那之前的报表也错了到税没错有影响吗

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齐红老师 解答 2020-10-10 20:41

你好, 之前报表可以不用管,您就订正错误的那笔凭证,

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你好, 把做错的那笔分录红冲,
2020-10-10
你好,可以直接把损益结转的凭证删除,然后重新结转损益
2022-04-12
你好,现在可以开负数发票,把原来的分录也要补上。
2022-08-17
补充录12月的凭证就是了哈。
2022-02-25
如果发现2月份的凭证中普票的税额错误地记为了待认证销项税,可以通过以下步骤进行处理: 1.制作一张冲销凭证,将错误的凭证进行冲销。冲销凭证中应该反映原先错误的会计科目和金额,同时金额应为红字。借:银行存款(或应收账款)红字借:应交税费——应交增值税(待认证销项税额)红字贷:主营业务收入 红字贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 红字 2.重新制作一张正确的凭证,将正确的会计科目和金额记入其中。借:银行存款(或应收账款)借:应交税费——应交增值税(销项税额)贷:主营业务收入贷:应交税费——应交增值税(待认证销项税额)
2023-10-19
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