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老师,九月有1000的费用票,收到发票没有银行回单,做借:管理费用 贷:其他应付款-法人 十月份又把这1000的银行回单给我了,我应该怎么做分录啊

2020-10-10 18:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-10 18:25

直接冲销九月份的错误的分录,重新更正处理。

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直接冲销九月份的错误的分录,重新更正处理。
2020-10-10
是之前个人垫付的吗?法人垫付吗?
2022-02-07
你好,你是收款还是付款?
2022-01-08
你好,付款1000元时没开发票, 借其他应付款1000, 贷银行存款1000 取得发票 借管理费用 贷 其他应付款
2021-01-21
您好同学,首先要弄清楚为什么要转回
2021-06-26
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