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老师 1月份 期末 借:管理费用 4000元 其他应付款-其他款1000元 贷:银行存款 3000元 老师,7月份的时候,想把其他应付款1000元转回登记回贷方! 要怎么处理分录,希望老师详细分录写给我下,谢谢

2021-06-26 13:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-06-26 13:08

您好同学,首先要弄清楚为什么要转回

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快账用户5599 追问 2021-06-26 13:10

老师,管理费不玩在其他应收款里面扣! 所以要转回!怎么写分录

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快账用户5599 追问 2021-06-26 13:13

老师 1月份 期末 借:管理费用 2000元 其他应付款-其他款1000元 贷:银行存款 3000元

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快账用户5599 追问 2021-06-26 13:15

相当于部分款项不玩登记其他应付款。怎么转回其他应付款呢?

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齐红老师 解答 2021-06-26 13:19

您好,您得意思是管理费用不用在其他应收款里扣,所以要转回吗?那就直接增加管理费用 借:管理费用 贷:其他应付款

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快账用户5599 追问 2021-06-26 13:22

那老师是不是还有一比,借银行存款,贷管理费用?

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快账用户5599 追问 2021-06-26 13:24

还有这样,凭证怎么写!凭证1月份已经录了

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齐红老师 解答 2021-06-26 13:24

您好,如果这笔费用是从银行存款里收回了的就要这么处理,但应该是 借:银行存款 借:管理费用 负数 如果没有收回就不用

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快账用户5599 追问 2021-06-26 13:28

老师,这比费用要银行存款出的! 先转回 借管理费用 1000元 贷其他应付款 1000元 然后要处理掉这比费用 借管理费用1000元 贷银行存款 1000元 这样写对吗?

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齐红老师 解答 2021-06-26 13:42

您好同学,是这样的

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快账用户5599 追问 2021-06-26 13:43

老师,直接 借管理费用1000元 贷:其他应付款 1000元 然后凭证要怎么弄!转回的凭证??

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齐红老师 解答 2021-06-26 13:43

老师 1月份 期末 借:管理费用 2000元 其他应付款-其他款1000元 贷:银行存款 3000元 但是这里要冲销掉1000

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齐红老师 解答 2021-06-26 13:44

不然就重复计算这1000了

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齐红老师 解答 2021-06-26 13:45

您不用那么麻烦,直接 借:管理费用 贷:其他应付款 就可以了 其他分录都不用做

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快账用户5599 追问 2021-06-26 13:49

老师!凭证怎么弄

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齐红老师 解答 2021-06-26 13:52

附上这1000的原始单就行噢

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快账用户5599 追问 2021-06-26 13:58

原始单不是在1月份都弄在凭证上面了吗?要怎么弄原始单?

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齐红老师 解答 2021-06-26 14:08

复印一下附在后边说明一下情况就行。

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