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老师,您好,小微企业增值税税金预缴金额比税务局系统里显示的预交金额少了5元,这个5元可以在营业外支出里做调整吗?如果可以的话,营业外支出下放在哪个科目里?捐赠支出还是新增一个税金调整科目? 感谢您的解答!

2020-10-10 00:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-10 02:31

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你好!建议记入管理费用…税费
2020-10-10
那去查下8元去哪里比较好,上个月抵减吗,没有也不想调话,这个可以这么做借:营业外支出8元; 贷:应交税费-应交增值税8元
2020-10-10
您好,1滞纳金不需要用以前年度损益调整,计入当期。汇算清缴纳税调整。2很难有合理性。3补缴企业所得税,借以前年度损益调整,贷应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,贷银行存款
2023-05-18
(1)计算该企业可以税前扣除的管理费用金额;800+100*0.75-(100-5000*0.005)3 (2)计算该企业可以税前扣除的销售费用金额; 5000*0.15=750 900-(800-750)=850 (3)计算该企业可以税前扣除的营业外支出金 200-130+1000*0.12=190
2023-01-04
拨缴职工工会经费2万元-工资100*扣除比例2% +13福利费,可以全扣100*0.14=14,-13 11.5职工教育经费,-可扣除100*8%
2022-11-24
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