借应交个人所得税 50 贷银行,
老师你好,9月计提工资时候其中个税为借应交个税40,但是10月缴纳个税的时候缴纳了50比工资表要多,多出的10元在10月工资的时候补扣。现在的分录要怎么做,谢谢。
你好,10月申报9月的个税金额1010元,已经交完税款,但是在做工资表发工资的时候,有个人的个税10元未给扣出来,作为工资一起发放了,那这个情况怎么做账务处理呀?
老师,我们做10月份工资的时候没有计提个税,报税的时候发现有个员工需要缴纳。个税已经交上,分录为借:应交税费-个人所得税10 贷:现金10 到月底发工资的时候分录是不是做借:应付职工薪酬500 贷:应交税费-个人所得税10 银行存款490 这样可以吗
老师,请问在10月份的时候,员工预支了工资,(比如应发工资5000,预支了6000)在发放11月工资的时候,扣了这个多的1000元,那么在10月计提工资,和11月计提工资的时候,要分别计提多少呢?
老师,我在10月的时候计提一笔应交税费未交增值税,但是11月在实际缴纳的时候比计提多交,那未交增值税出现贷方负数要怎么调账
请问老师,如果自己个人想做代理记账,应该注意什么呢?
都是先收汇再发货,我可以一直用预收科目,不用应收科目吗?应收科目属于货币性,月底要调汇
领导开了一张本地住宿费246的发票,让报销。这也不属于出差,摘要写什么?
请问老师,金蝶软件库存商品和原材料科目怎么设置数量单价金额
个体户营业执照,卖衣服的,一直没做税务登记,需要做年检吗?
请问:公司欠客户钱,客户欠老板姐的钱。老板让这个钱直接打给她姐,把欠客户往来冲掉可以吗?
退的个人所得税手续费是放到其他收益还是营业外收入
老师好,我们是小规模纳税人,24年12月没有计提企业所得税,25年1月申报时实缴了税费1600,做的分录是:借应交税费—应交企业所得税1600 贷银行存款1600,没有计提分录。资产负债表的年初数报过税局了又不能随意改了,这种情况该怎么处理
老师好,我结转损益后,看到一月份结转损益的凭证中本年利润的金额是贷方,但是我还没有计提所得税费用,请问我计提所得税费用可以按此时本年利润贷方的金额计提吗?还是说要用此时本年利润贷方金额收取费用提前之后的金额去计提所得税?
老师新年好,请问单独的内帐怎么做?我只做过外帐内帐一起的帐