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老师,我在10月的时候计提一笔应交税费未交增值税,但是11月在实际缴纳的时候比计提多交,那未交增值税出现贷方负数要怎么调账

2024-03-09 20:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-09 20:03

您好,把计提金额错的分录红冲了,再做正确金额 的计提就可以了,这是最简单的调整分录的方法

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您好,把计提金额错的分录红冲了,再做正确金额 的计提就可以了,这是最简单的调整分录的方法
2024-03-09
同学您好! 您好! 对于23年10月计提的未交增值税,若11月实际交税时多交导致未交增值税科目贷方有负数余额,应通过会计分录调整。具体为:借:应交税金-未交增值税(负数金额),贷:银行存款或其他应付款等。确保账目准确反映实际交税情况。
2024-03-09
你好,需要补做计提处理。 做你之前计提增值税的分录,金额50就是了 
2022-05-24
您好,借:应交税费-转出未交增值税这个科目
2022-01-08
您好!如果当月交当月应交税费,应交增值税,已交税金。
2024-06-24
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