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老师您好,请问我司给客户含税10000元的货,客户打款到公帐9000元,剩余1000元当回扣,这个帐我该怎么做

2020-10-09 13:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-09 13:44

您好 请问1000会开具红字发票么 或者对方会有发票给您单位吗

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快账用户4566 追问 2020-10-09 13:46

没有,我也正想问你我要开多少发票给客户

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齐红老师 解答 2020-10-09 13:48

那您开具9000的发票给对方就好了 开具发票的时候 一栏填10000 增加一栏填写折扣 -1000

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快账用户4566 追问 2020-10-09 13:57

这样的话客户应该不同意

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齐红老师 解答 2020-10-09 14:35

什么原因不同意?实际只需要支付9000按照9000开具发票 正常啊

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您好 请问1000会开具红字发票么 或者对方会有发票给您单位吗
2020-10-09
你好这个要是做现金折扣必须这个合同,和对所有客户都有这个制度才可以做财务费用现金折扣税前扣除,只有这个客户有,你想少交税开红字发票-1000冲收入
2021-07-20
您好,这个就大方给客户业务员,入销售费用-佣金,年度汇算清缴时纳税调增,这个没有发票不能税前扣除
2023-05-08
你好 1. 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品 2.给的介绍费:借销售费用 贷银行存款
2020-10-09
你好 计入营业外收入 借:银行存款 贷:营业外收入
2021-03-25
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