需要重新写一张这个71.88这个报销单做外账这个,
老师,请问下这个报销单,只有一个71.88是带有发票的原始凭证,我是抽出这一张做外账?还是要重新写报销单?呢
老师只有这个71.88是有发票的,我抽出这张发票做外账,要不要重新写单独这张金额的报销单?还是不用重新写,把这张含有发票金额和没有发票金额的报销单子全部放在外账呢?然后只入外账有发票金额的就可以呢?
老师,物业公司刷卡打印出来的银行回单,有个总的金额,还有一个不含手续费的金额和手续费金额,这个回单是要附在发票后面按那个不含手续费的金额做收入呢,还是单独放在一起只做手续费呢。
老师请问我们报销的许多都是个人确实没有发票,然后用另外的公司开具发票,是不是相当于另外这个公司有了收入,就要在账上体现出来?要把这个发票金额转账另外这个公司对公账户吗?
老师,怎么管理这个发票的问题?我们是电商公司,平时业务员在外地,报销是oa审批,单据拍照审批,人很多,有的发票到的不及时,这个怎么能清楚的了解哪张报销单没有附发票,发票没到呢?(金额太大,不能等到发票到在报销,外地办公需要资金流动)
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
需要重新写一张这个71.88这个报销单和这个对应发票做外账这个,
知道了。谢谢老师
好的,我先回复别的学员了