借应交税费应交增值税销项100 贷应交税费应交增值税转出未交增值税20 应交税费应交增值税进项80 借应交税费应交增值税转出未交增值税5 贷应交税费,未交增值税5 借应交税费,未交增值税贷银行存款5

老师,销项100,进项80上期留抵15,那这个月交5的增值税,怎么结转?分录怎么样的?
老师,我单位本月销项税为5000进项税为4800上期留抵进项税额为3000这个结转增值税的分录怎么做?
如果上个月留抵税100,分录写的转出未交增值税100,本月销项税额80,没有新的进项,请问分录怎么写
上期留抵 未交增值税借方余额 下期销项大于进项 结转的分录怎么做
老师,上期留抵10万,本月销项税额5万,进项0,结转增值税的分录怎么写
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗