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老师我们公司8月购买固定资产,但发票一直没开过来,这种在外账,我直接先记固定资产?这种我正常9月做折旧?

2020-10-06 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-06 09:49

你好 可以先暂估固定资产原值金额 。 次月开始折旧了。 收到发票看是否有差异 有差异在调整。

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快账用户2077 追问 2020-10-06 09:52

公司现在押1个月工资,9月工资要等到10月才发,这种我这个月把9月的个税先报了,这样做可以?

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快账用户2077 追问 2020-10-06 09:53

说错了,9月工资11月发

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齐红老师 解答 2020-10-06 09:55

你好 可以。 如果只是偶尔这样发放 可以先报个税

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快账用户2077 追问 2020-10-06 10:03

以后都是押2个月才发,我先正常把个税报了,做账应该怎么弄?

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齐红老师 解答 2020-10-06 10:04

你好 做账做 当月工资当月做计提 。然后申报个税产生了缴纳做 :借应交税费-应交个人所得税贷银行存款 到时发放工资扣除个税。

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快账用户2077 追问 2020-10-06 10:06

员工离职了个税申报怎么做?

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快账用户2077 追问 2020-10-06 10:07

老师甘肃会计继续教育在哪学?每年什么时候开始?

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齐红老师 解答 2020-10-06 10:07

你好 在自然人客户端里面 做离职日期填写以及把状态修改成本非正常处理。

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你好 可以先暂估固定资产原值金额 。 次月开始折旧了。 收到发票看是否有差异 有差异在调整。
2020-10-06
你好; 这个 到时你要走报废处理的;   旧车做报废;  新车旧车抵减下;  你们 有支付差价金额吗 
2023-07-12
同学你好!是的 正常计提折旧哦
2021-06-27
你这里合同签订就计入固定资产,然后次月开始折旧,就是分期付款购买设备的处理。
2020-11-07
你好这个付款只需要做借其他应付款或者是预付账款,贷银行90 收到固定资产再做固定资产,贷其他应付款或者是预付账款
2021-06-30
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