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老师,之前把劳保费放到福利费了,分录是借管理费用 福利费 贷 应付职工薪酬 福利费 然后又借 应付职工薪酬 福利费 贷 银行存款 帐已经结了 现在想调整到劳保费里 如何走账呢?

2020-10-05 15:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-05 15:40

借应付帐款贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬借管理费用福利费负数 借管理费用贷应付帐款

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快账用户5009 追问 2020-10-05 15:43

跟应付账款有关系吗?之前分录没有走应付账款啊 是银行存款呢

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齐红老师 解答 2020-10-05 15:43

没有关系 过渡一下而已 最后也没有余额

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齐红老师 解答 2020-10-05 15:43

你做了银行存款实际没有回单不是吗

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快账用户5009 追问 2020-10-05 15:47

应付账款的选择供应商往来呢老师 怎么选呢?

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快账用户5009 追问 2020-10-05 15:47

不用应付账款可以吗?

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齐红老师 解答 2020-10-05 15:47

你买劳保的哪个企业

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借应付帐款贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬借管理费用福利费负数 借管理费用贷应付帐款
2020-10-05
是的,借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-福利费
2022-04-23
同学你好,如果是劳动保护用品,可以计管理费用一劳保费中,不计入福利费;
2022-04-19
借:管理费用—职工福利费 贷:应付职工薪酬—职工福利费 借:应付职工薪酬—职工福利费 贷:银行存款
2022-05-31
你好,是的,需要计提的。同学分录是正确的。
2022-07-03
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