你好 1. 自己员工发生的 是计入福利费 。 客户发生的计入招待费 2. 自己员工出差发生的计入差旅费; 招待费是公司招待公司以外的人员或者客户发生的 才计入招待费。
1,本地的餐费和住宿费计入差旅费还是业务招待费? 2,差旅费和业务招待费区分,怎么尽量把费用都归入差旅费,
本地的住宿费是业务招待费,外地的住宿费是差旅费吗?本地的住宿费为什么不能是差旅费?
老师好,老板拿来的外地的住宿费和餐费发票,是入业务招待费还是差旅费?
出差 和客户吃饭,怎么入账?是入差旅费-餐费 还是业务招待费-餐费?入哪一个费用?
老师好!老师,公司每月都有差旅费,餐费,有时候有住宿费时我把它们全都归到差旅费中,借: 管理费用—差旅费,如果没有住宿费时,我把餐费归到业务招待费,借:管理费用—业务招待费/业务活动费对吗?谢谢!
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
请问费用有调整利润表跟税局报的不一致,可以再年报申报就可以,还是需要去更正
本地的住宿费要计入业务招待费,那本地的餐饮费是不是计入业务招待费或者职工福利费,而不能计入差旅费
你好 1. 你确实是招待客户的话 就做招待费核算 。 是的 一般本地的餐费不会做差旅费的