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老师我们买的机器,也就是我们的固定资产,也是银行付款了,但是发票还没有来,这种账务处理怎么做?

2020-10-03 15:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-03 15:52

同学你好!发票没到的话 按规定 计入预付账款的 不过 很快会到的话 也可以直接按照固定资产入账的

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快账用户2468 追问 2020-10-03 15:53

我们是9月份购入,这个月给发票,所以在9月份账务处理上是预付账款是吗?需不需要做暂估

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齐红老师 解答 2020-10-03 15:56

这样呀 那也没必要了 9月做预付 10月 转为固定资产哈

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快账用户2468 追问 2020-10-03 15:57

那就是只做预付不做暂估是吗?

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快账用户2468 追问 2020-10-03 15:58

那老师进货的时候也是付钱了发票还没有回来,那库存商品必须做暂估是吗?

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齐红老师 解答 2020-10-03 15:58

嗯嗯 做预付 就可以了哈

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快账用户2468 追问 2020-10-03 15:58

那库存商品呢?

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快账用户2468 追问 2020-10-03 16:01

老师进货的时候也是付钱了发票还没有回来,那库存商品是不是必须做暂估是吗?

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齐红老师 解答 2020-10-03 16:02

这个也不是必须的呀

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快账用户2468 追问 2020-10-03 16:03

哦哦,就先挂应付,后期票据来了再入库是吧

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齐红老师 解答 2020-10-03 16:03

嗯嗯 这样处理 可以的

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快账用户2468 追问 2020-10-04 11:25

老师,我们公司购买的桌椅,床,都挺贵的,入管理费用可以吗(´;︵;`)

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快账用户2468 追问 2020-10-04 11:25

有一张桌子都8000多

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齐红老师 解答 2020-10-04 13:30

8000多的话 还是要计入固定资产的

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同学你好!发票没到的话 按规定 计入预付账款的 不过 很快会到的话 也可以直接按照固定资产入账的
2020-10-03
你好   那你就预估入账 入固定资产去。 不能一直挂预付账款的。 借固定资产  进项税贷 预付账款。 然后去补折旧哦  
2021-06-09
你好这个付款只需要做借其他应付款或者是预付账款,贷银行90 收到固定资产再做固定资产,贷其他应付款或者是预付账款
2021-06-30
同学你好 之前的账面剩余价值剩多少?给你开的这个新机器发票是多少
2020-09-15
1、将需要出售固定资产(汽车)及其转入固定资产清理,分录为:   借:固定资产清理          累计折旧          贷:固定资产   2、实际销售固定资产时,分录为:   借:银行存款          贷:固定资产清理                 应交税费—应交增值税—销项税额   3、结转固定资产清理科目余额至资产处置损益:   借:固定资产清理          贷:资产处置损益
2023-05-16
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