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您好老师!国庆中秋佳节快乐! 我们公司在核科目余额表,发现,会计把应付账款做成应收账款。以前年度的。这个怎么处理?

2020-10-03 13:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-03 13:55

同学你好! 这个的话 现在调一下账 就可以了

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快账用户3970 追问 2020-10-03 14:02

这个怎么调呢?以前没做过

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齐红老师 解答 2020-10-03 14:15

借:应收账款 贷:应付账款

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快账用户3970 追问 2020-10-03 14:26

这个是以前年度的。可以这样调吗

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齐红老师 解答 2020-10-03 14:28

可以的呀 这个不涉及损益科目的

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快账用户3970 追问 2020-10-03 15:17

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-03 15:17

不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢

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相关问题讨论
同学你好! 这个的话 现在调一下账 就可以了
2020-10-03
你好,如果是外账的话需要确认无票收入了。
2020-06-29
你好 ;   你借方有余额就是说明你多缴纳了。   你们不去申请退税吗?  现在就是未交增值税借方有余额嘛   ;分录是对的 
2021-12-10
你好 将代收代付款调整到上级拔款收入,既然累积的亏损能弥补调整增加的拔款收入,也就不用缴税。
2021-01-28
你好; 你们是在虚假暂估吗 ;还是说有发生业务;只是 实际发生了成本;  不付款了 ? 才好判断处理分录的 
2023-06-15
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