你好, 付受托方加工费时需要把代缴的消费税支付了(所以贷银行存款)
委托加工物资收回后直接用于销售或用于生产非应税消费品的存货,受托方代扣代缴部分消费税直接计入“委托加工物资”(借方)。请问:这部分消费税就不通过税金及附加科目反应,那税金及附加岂不是会少了委托加工物资这部分消费税的金额?
我看书上写:需要缴纳消费税的委托加工物资,收回后直接用于销售的,应该将受托方代收代缴的消费税计入委托加工物资成本,分录是这样写的 借:委托加工物资 贷:银行存款 为什么这样写呢?
我看书上写:需要缴纳消费税的委托加工物资,收回后直接用于销售的,应该将受托方代收代缴的消费税计入委托加工物资成本,分录是这样写的 借:委托加工物资 贷:银行存款 为什么这样写呢?
我看书上写:需要缴纳消费税的委托加工物资,收回后直接用于销售的,应该将受托方代收代缴的消费税计入委托加工物资成本,分录是这样写的 借:委托加工物资 贷:银行存款 为什么贷银行存款呢?我没花钱啊
需要缴纳消费税的委托加工物资,收回后直接用于销售的,应将受托方代收代缴的消费税计入委托加工物资成本 借:委托加工物资 贷:银行存款 请问为啥这样写分录?
老师,看本期发生了多少工程建设其他费用看哪个科目的哪个方向,这个建设其他费和待摊投资一样吗
老师劳务外包的工资在汇算清缴时,填写工资薪金支出纳税调整表,工资薪金工资,实发工资里包含这个数据吗
老师,我们公司2023年度应付职工薪酬工资科目贷方余额四十多万,但是汇算清缴前发放了,我按个税当年的数据填上去了,对吗
老师,工程施工和在建工程的区别是什么,同样是归集工程的成本,什么时候使用哪一个?我们租赁了一个荒地,也许会在上面进行施工,后期用于存放材料,建设期间应该计入什么科目?
老师,固定资产原值是不含税金额还是含税金额?
老师,请问这个全选再提交申报?
老师我想请教您一个问题,像我这种情况确定能享受免征一个点增值税?我是去年12月份开具20万专票,其实客户要的是普票,弄错了,2025年1月份就开具红字发票专票20万,又开具普票20万,第一季度老板又开具普票20万,现在第一季度就是专票红字20万,普票40万,可以享受普票免征一个点增值税?红字发票还能税额还能退吗?
银承到期应解汇款,这个分录怎么做的 借:应付票据 贷-其他货币资金-保证金
请问同事出差,没有发票只有交易记录,这个可以作为做账的凭证吗?企业所得税税前扣除,住宿餐饮那些,对方没开票
老师,个体核定征收,这个资源税计税依据怎么填,开票是煤矸石
是不是我让他帮我加工东西时,我给他加工费,消费税得钱,我是小规模的话还要给他进项税的钱,是不是这样?
是的,你的理解很对
就刚才刚开始发的那一个,应该将受托方代收代缴的消费税计入委托加工物资成本,是不是受托方代收代缴的消费税,就是我给他的消费税?
是的,应该由委托方承担的
我想问就是我花了钱,买了受托人给我加工的服务,也花了钱把消费税给他了,我就借 委托加工物资 贷银行存款这个我明白
对的。你的理解很对
那现在不是委托加工物资我收回来了嘛,而且我要销售,那么委托加工物资我收回来了是不是原材料增多了?为什么没有借原材料的科目?
收回再做分录: 借原材料 贷委托加工物资
需要缴纳消费税得委托加工物资,收回后直接用于销售的,应该将受托方代收代缴的消费税计入委托加工物资成本。分录为: 借:委托加工物资 贷:银行存款 他这个分录这样写,是不是就是就是还没收回,就是告诉大家我这个是收回之后直接销售的,是不这么个意思?
是的,你的理解很对
收回后用于连续生产应税消费品的,按规定受托方代收代缴的消费税准予抵扣时: 借:应交税费-应交消费税 贷:银行存款 他是不是漏了一个 借 委托加工物资?
是的,支付加工费(不含税金额)记入委托加工物资科目
比如第一种情况委托加工物资直接给我我直接销售,那么我给他的消费税他是帮我代收代缴的?他就自己给国家了?我给他就行就没我事了吧?
是的,你的理解很对
谢谢你啊
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢