你好,同学。 可行的,这是实际工作中常用的处理,其他公司开票进行处理,同时要走账的哈。
师,我想问一下,我们公司有个项目,挂靠在一家建筑施工单位,我们给他们付2%的管理费,现在他们给项目上开了500万的发票,说要预缴税款费用2%,这个部分要我们公司承担,我们还给挂靠公司提供增值税专用抵扣发票成本的呀,我不知道这个预缴2个点的增值税应不应该是我们承担?
老师:别人挂在我公司的工程:(工程款是开一次发票,结一次,挂在我单位的公司就提供一次发票给我们,比如:A工程,现在是第二次结款,我开出100万的发票,销项税是82568.81,挂靠单位提供94万的成本发票,其进项税是13%的有108141.59,那么我进项比销项多,我们公司正常是控制税负3个点,是这一次不交税呢,把这个进税留到下次,别人比如提供我进税少来用呢,还是就是直接还是安3个点交掉,多出来的我放在其他工程中,去抵掉,(是一个工程来控税好呢,还是我几个工程最好按个总的来控制好呢?)
老师,您好!我公司挂靠其他单位,他单位是一般纳税人,跨区经营,现到账400万,我单位在本区已缴纳2个点的增值税,他单位让我们提供可抵扣的增值税发票,并缴足剩余的税款,才给我们开票。老板让利用其他公司开具专票,捋顺下下游公司,请问该方法是否可行?
老师,您好!我公司挂靠其他单位,他单位是一般纳税人,跨区经营,现到账400万,我单位在本区已缴纳2个点的增值税,他单位让我们提供可抵扣的增值税发票,并缴足剩余的税款,才给我们开票。老板让利用其他公司开具专票,捋顺下下游公司,请问该方法是否可行?
老师好!我们是一般纳税人,现在有家公司挂靠我们公司,我们收取对方挂靠费,然后按照一般纳税人施工类9%增值税发票给甲方.老师, 挂靠公司是不是应该提供相应的成本票给我们,对吧。我想问的是.如果挂靠单位能提供9%的成本专票,那我们可以抵扣9%的进项税额,这样的话,那我们是不是就只收取管理费就可以了,麻烦老师指点一下,谢谢
是收到上级公司的拨款,只用回单做账也可以哈
老师,请问收到员工或者企业之间的一些非经营性收入,只用银行电子回单做账,不开收据可以吗?电子回单上信息都清晰
新的出口企业,购进一批货但是还没有开我们开发票,销项发票入账后,怎么做暂估成本,暂估成本怎么算
期末结帐保在另文件夹提示保存不存在,不能确定,不能进入下一期
老师,小企业会计准则是去年工资少计提了200今年补提分录怎么写?需要更正去年哪些报表
为什么填了增税附列资料一中一般计税13%税率贸物的销售额和税额,后面11栏的价税合计是横线
老师,出纳微信提现产生的手续费是放入财务费用吗?
为什么填了增税附列资料一中一般计税13%税率贸物的销售额和税额,后面11栏的价税合计是横线
24年计提工资 进了 管理费用-工资100 开发间接费用-工资20, 25年1月 如何将计提部分由管理费进开发间接100,开发间接转工程成本-人工费20,24年结转过成本?
如果提供很多食品原材料发票比如蔬菜肉什么的,这种发票我入账做啥科目?福利还是招待还是别的?
我想问下,下游公司开具的发票不是都要缴税的吗?而且都是小规模纳税人,现在还能开3个点的专票吗?
可以开3点专票,抵增值税,同时这个也是成本费用,可抵所得税
我公司已享受优惠政策开具了1个点的发票,还能再开出3个点的专票吗?
你要么就3的专票,要么就优惠,只能选 一的
嗯,好的,谢谢
不客气,祝你节日愉快