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建筑公司2019年核定征收时期,有一批工程款提前做了收入,预缴了税款,同时匹配做了成本,做应付,2020年开始实行查账征收后,工程款才收到,到时再支付提前匹配做的成本,请问19年匹配做的成本应付的分录,该怎样做才对?

2020-09-30 18:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-30 18:03

借主营业务成本贷工程施工

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齐红老师 解答 2020-09-30 18:03

20年支付借应付帐款贷银行存款

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快账用户7754 追问 2020-09-30 18:08

都没有第一笔的应付,哪里有后面的应付可用,我是想问做应付时,分录该怎样做?

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齐红老师 解答 2020-09-30 18:12

借工程施工贷应付帐款

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相关问题讨论
借主营业务成本贷工程施工
2020-09-30
那挂靠的话,你这边的处理,你就是按照80万来做这个收入处理的。20万在开票的时候再作为收入处理就可以了。
2021-03-13
你好,把补计提的金额和原来分录一样,只是把主营业务成本改为以前年度损益调整或利润分配-未分配利润就可以
2021-08-10
同学你好 对的 2.计入主营业务成本就行了 暂估成本 借成本 贷应付账款-暂估
2021-08-04
借应付账款贷工程施工, 借工程施工贷应付账款。就是相当于红冲暂估的,然后再做发票的。
2022-03-30
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