同学你好 进口材料退货,可以申请退回所交的增值税和关税
请问公司把存货退回到国外的供应商,需要交什么税,进口时缴纳的关税和增值税可以退吗?存货无任何问题,只是我们不卖了退回到国外。
请问我公司有国外退货,退了一批货回来,当时这个退货不是我们公司的名义出口的,是用别的公司代我们出口的,但是退回来的时候我们就做的是进口,所以就产生了一个进口的增值税,我会计分录上要怎么做呀?
外贸企业向供货商购买了一批货然后再卖出国外,供货商开了专用发票给外贸企业,外贸企业收到发票并申请了退税,现在因为质量问题,国外公司让这批货退回。供货商说退回需要将已经开的专用发票退给他们,但是已经退税下来了,外贸企业该如何将这个发票给供货商?开红字发票吗?还是要先将已经退税的归还税务局?
外贸a公司购买一批产品1卖给国外,后来货到国外之后,因为一些原因对方不收并将退回,外贸a收到这批货后支付了到港的关税跟进口增值税。现在外贸a决定内销,卖给国内其他公司,请问可以开销售发票吗?并且进口增值税怎么抵扣?
外贸A公司向供应商B公司购买了一批货,然后卖给国外C公司,C公司几个月收到货后发现质量问题,并将货全部退给A公司,因退运时间过长,A公司办理货物退运缴纳了进口关税跟增值税。(B公司当时开了增值税专用发票,A公司收到后并申请了出口退税。退款已收。),现在A公司可以直接将退回来的货卖给国内其他公司吗? 另外已经申请过的退税是否还要返还给税务局?
老师,请问在年度企业所得税汇算5月份之前我们取得了本该去年取得的一些发票,但是现在4月份了,做账是做到24年度还是做到25年4月呢,如果做到24年账已经结了,再反结账回去吗,如果做到25年4月,怎么能更好的区分哪些要算进24年,哪些要算到25年里呢老师回复说做到去年需要以前年度损益调整科目,去年账做完了反结账回去然后借助这个科目吗
老师,这个暂估我总觉得没太明白,账上暂估5万的,23年的分录借 管理费用-办公费 贷 其他应付款-暂估,24年来票7000元,借 利润分配未分配利润-50000 贷 其他应付款-暂估 -50000 借 利润分配未分配利润50000 贷 其他应付款-暂估 43000 贷 其他应付款-法人 7000 24年利润表是亏损状态,我想修改去年财报和季报,我应该怎么做账 借 管理费用-办公费-43000 贷 其他应付款-暂估-43000(负数),这样对吗
老师公司给员工买的手机工作用,是直接做办公用品,还是福利费
个体工商户(小规模)的个人所得税也是每个季度申报一次吗?然后次年3月底前做经营所得汇算清缴吗
请问,我们公司跟私人租车,他开不了发票给我们,我们怎么入账呢?
酒店能开专票吗,专票几个点
老师,我们新租的厂房花费的装修费用记到哪里
借管理费用贷应付账款。 是开票了,没付钱吗?
老师你好,公司24年底利润需要正,费用58万冲了一笔费用28万后费用30万,发现光职工薪酬就48万,汇算清缴时财务报表费用30万,职工薪酬48万,提交也成功了,像这个有没有风险,谢谢老师
材料库存太多,注销怎样处理