同学你好 你看你的附表四有没有填写本期抵扣
老师,我纳税申报表中的应纳税额合计是3310.48,而最后实际缴纳税款的金额是3790.28,没有将税控设备维护费用480扣掉,实际缴费不应该是3310.48吗?
老师好,我们税控盘维护费280,这个月申报我们不用缴税也就用不上抵扣280的税款,我在申报增值税申报表4中本期实际递减额填写0,期末余额是280吗?是填写这两个表吗?
老师好,一般纳税人,本期有收到增值税税控系统专用设备及技术维护费的普通发票,但是本期没有进项跟销项的税要报,增值税申报表的主表那里我想把这笔费用填到第二十三栏的应纳税额减征额那,系统不被允许应纳税减征额大于应纳税合计,那我是不是可以留到下个月再填
老师我报工商年检纳税总额这个数,实际2021年第四季度的所得税2000我没计提,直接在2022年1月做的计提和缴纳,2021年财务报表上应交税费科目是我销售材料的增值税3000左右,当时未做减免税额,实际缴纳了企业所得税和印花税,我填的纳税总额是我实际缴纳的企业所得税和印花税,然后就和财务报表应交税费不一致,这么填对吗
企业初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减。企业发生增值税税控系统专用设备技术维护费,按实际支付的金额, 会计学堂勒老师的初级视频讲课,是既可以写管理费,又可以写固定资产,做学堂的选择题,我选了固定资产和管理费用,但答案是不能选固定资产,小丸子老师讲解是跟固定资产没关系
外账要做账,是在财务软件上做,还是要在亿企赢上旬做
以前是外账会计给报的税,现在老板让自己报税,不知道从哪里入手,老师给说下
我公司演出服务行业,有2个人人员只买工伤保险,一个是在兼职人员,一个是非全日人员,我那选择什么单位进入
哪些产品要交消费税范围
开销售发票折扣票如何记账
试算平衡表里的小圈圈里的数字是记账凭证号吗?
老师好,我们是旅游汽车公司,购置税从公户走了37000元,是不是做借:税金及附加37000呢?
老师好,请问下社保今年刚开户,上面写的员工工资都按4600的基数,但是实际上税务扣缴端1月.2月份工资每个人都不是4600,这个有没有关系呢?
您好!春节1月份工资怎样算?月薪7800一个月,开足31天,月休两天,具体得出多少少工资?
选项d不明白,大白话解释一下
填了的呀,我是在做系统里面的报税实操业务
你看主表里抵减了吗