你好 计入营业外收入-税费返还
建筑公司外地预交税,个人卡交的税款,预交的增值税,附加税怎么记账,次月缴纳税款时候预交税,附加税怎么写分录
税务退回因疫情享受的在外地预交的小规模纳税人预交的增值税和附加税怎么入账
我们是小规模纳税人,因为现在疫情,享受政策优惠,按征收率1%刚给买方开了专票,我们下回申报增值税的时候,按多少交增值税
小规模纳税人,公司去外地做项目,在外地预缴纳的增值税,附加税,印花税,个人所得税,这怎么做账,怎么做会计分录
增值税小规模纳税人 外地工程项目 预交增值税和附加税 分录怎么做
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
那前期的应交税金不用冲减吗?这是今年5月份的,还有我们是湖北的小规模纳税人,湖北针对小规模开专票的纳税人没有优惠政策,也就是说按照政策,虽然在外地预交的税款退了回来,但是在湖北本地我们是要补充申报的
不需要冲减 直接计入营业外收入