同学你好 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产
老师你好,我公司要处理一批固定资产,有的折旧已经完了,使用期限也是0,卖出后账务上怎么处理呢?
老师你好,我想问下固定资产已提足折旧,有继续使用,也有不再使用的,不再使用的也没变卖,该怎么处理,已报废的固定资产也没变卖,该怎么处理,还有一些固定资产卡片上有,但实际上已经没有了,怎么处理
老师你好,我们公司的有一部分固定资产折旧完了,然后也不用了,这个固定资产清理的话怎样处理呢?
请问老师,固定资产已经折旧完,也不再使用了,帐务怎么处理?不处理的话,原值还一直在固定资产哪,但实际固定次产已经没有这么多了。
老师,你好,我们公司的路面重新翻新,如何做账务处理?已经计提的折旧怎么处理?翻新完之后的固定资产折旧年限按多久计提
老师要是个人部分直接发工资扣除计其他应付款那其他应付款一直挂账
老师就是我把个人部分社保直接记在了应付职工薪酬工资里面那汇算清缴是不是调增
为什么要现做汇算清缴才能申报第一季度的企业所得税预缴?
每季度结算一次利息为什么下一季度利息还会产生利息呢
老师就是我借管理费用-工资加个税100贷应付职工薪酬100发放时我借应付职工薪酬100贷现金90其他应收款个人部分社保10这个汇算清缴是得扣除个人部分被调增
清税时其他应付款金额较大怎么处理?
老师我计提工资是把个人部分社保放在管理费用工资里了现在发放是贷的其他应收那我汇算清缴把应付职工薪酬扣除掉个人部分被调增
公司投资合伙企业基金,获得投资收益,所得税汇算清缴填在哪,还需要填居民企业间股利分红那个分表,填了又通不过
核算成本给其他部门开会,不用跟他们说我用什么核算方法吧,要求他们什么时候提供数据给我对吗?
筹建期交的50万房租,需要在营业期摊销嘛