路面重新翻新,相当于更新改造。
老师好,固定资产建账的时候,按去年的数据做下来,每月折旧额不一样,是因为以前年度有提折旧,之后很久一段时间又没计提折旧,后面前任的会计重新计提折旧的时候用原值减残值减累计折旧这样去计提的,导致现在我按账上余额做下来,算出来的折旧不一样,这应该怎么弄呢
老师,请问下,如果固定资产已提折旧,贷,累计折旧,此时发生资产改造,要转去在建工程,更新后再转到固定资产,之前的折旧怎么做账务处理?
请问下老师,在金碟EAS系统中,计提本月固定资产折旧,老是显示“计提折旧失败!本期存在未审核新增业务,请全部处理完毕后再计提折旧!”新增的固定资产已经审核了也是显示这个,请问下老师怎么处理
44、多选(6-5)()下列关于固定资产折旧的说法正确的有()。(2分)A已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产不需要计提折旧B处于更新改造过程中的固定资产应当照提折旧C已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,应当按照减值后的账面价值以及尚可使用年限重新计算应确认的折旧额D放置停用的固定资产仍需要计提折旧
购入关联方的固定资产,部分已计提完折旧年限,部分没有,有几个问题要请教一下老师 1、已计提完折旧年限的,不需要做任何处理,在金蝶系统里原值按照净残值入账,还是按照把之前的累计折旧和原值也都放进去系统资产卡片里呢?需不需要重新评估价值计提折旧? 2、未计提完折旧年限的,是按照以前计算的折旧继续计提吗,还是重新评估,另外入账是按照发票购买价值呢,还是将之前的原值和累计折旧计入,按净值入账? 谢谢老师~
更新改造怎么做账务处理,我好像是处理错了,翻新改造后的固定资产如何入账,已经计提的固定资产折旧怎么处理
先转入在建工程。
完工后,再转入固定资产。
新的固定资产年限,公司自行确定
我之前的账务处理好像处理错了,我忘了把已经计提的折旧这块给处理掉,新的固定资产我按照原来固定资产的价值和现在固定资产投入的合计计入固定资产了,老师这样怎么调账好呢
相当于多增加固定资产价值了。
将多增加的这部分,冲减掉
同时多计提的折旧,也要冲减掉
老师还得通过在建工程过渡一下吗?能具体说一下会计分录吗?
原来是怎么做的分录,现在做相反分录,只是金额有变化,金额为多增加的部分
原来直接借:固定资产-增加值贷:银行存款了
这样做,银行存款对的上?
能对上账,老师我考虑了一下,应该借:累计折旧(改造之前已经计提的折旧金额)贷:固定资产(改造之前已经计提的折旧金额) 改造之后多计提的折旧冲减部分,借:累计折旧(多计提折旧的部分)贷:管理费用-折旧费(多计提折旧的部分)
可以,可以这样处理。