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小规模公司,3季度有一季度要税局代开的发票2万要红冲,请教的问题是,三季度一共代开的发票金额才1.5万元,请问当季还能支税局红冲这2万的专票吗申报时专票收入一栏是负数,能申报成功吗?

2020-09-24 11:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-24 11:43

你好 你到时会提示你申报比对不了。 我们这边负数了要去税局大厅那边报才行的。

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你好 你到时会提示你申报比对不了。 我们这边负数了要去税局大厅那边报才行的。
2020-09-24
您好,是不需要的哦,代开的冲红的发票税额是可以留抵的呢
2022-01-16
你好,没有问题的,只要你的年累计收入不是负数就行。
2022-10-07
您好,上季度超过30万就需要正常交。超出了免税额度以后不能退税的。这个月才开红字发票,不影响上个月的增值税申报。 本月的 2.消费税及附加申报表的时候是不是填红冲的那一比21万,是的,就是本月红冲的金额
2024-03-02
你好,根据图片无法判断是否红冲成功。 另外企业所得税没有30万一下免税的说法,你说的是增值税 如果不开票是0
2021-03-23
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