不要瞎作废发票,瞎作废会引起税局关注的,
老师,上个月我公司第一次领了五张专票,正常作废一张后又正常开出一张发票,这个月没开过票,公司领导想让开出一张十万的票,给对方拍照看下不用,然后再作废掉,行吗?
问下4月份开票23万多,然后后面6月份又作废重新开了一张19万多的发票 这样有没有让公司多出了税钱,做账时是不是把运费的那张发票的进项税额转出来,下次再抵扣?
上个月有一张发票忘记作废了,发票三联都写了作废。是这个月开具红字发票,,然后上个月未作废的那张票的后面两联和红字发票一起别起来这个月交给财务公司。第一联那张就当作正常发票先处理,是这样吗?
老师,有个供应商5月给我们公司开票了,然后9月发现对方不小心把那张发票作废了,现在又重开了一张,那我把9月开的这种发票放在5月那笔凭证后面行吗,把作废的那张退回去给对方
老师,我们4月28是收到一份增值税专票,然后5月份申报增值税的时候正常抵扣了,可是销售方在没有通知我们的情况下把这张票作废了,然后又在5月份重新开了这张票。后来销售方说是在4月30号就将这张票作废了,可是我们5月份正常抵扣了这一部分税费,我问一下这个5月份重新开的这张票能不能入到4月份的账里面?
老师您好,请问工商年报里,有一个是企业控股,这个我应该如何选择呢
老师,我现在装钉2024年11月凭证时,发现报销餐分录记错了,竞然有进项税,现在直接红冲去年错的记账凭证,更正分录为:借=:利润分配一未分配利润 贷:其他应付款一法人,对吗?
如果购买东西 进项票后期才收到 请问一下怎么做账
计提汇算清缴所得税后 资产负债表和利润表的勾勒关系差了计提汇算清缴所得税的金额,分录为,借利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交所得税。问题出来哪现在怎么处理?
生产成本应该如何计算呢?
老师,我用的金蝶云星空,我是从1到100号开始录凭证,另一个人是从101往后录,我把前100号录完了,我录了一个215号凭证,为啥我的银行存款明细账不显示215号凭证呢
老师,我的意思是固定资产按月计提折旧入成本,也比收入大,怎么办
请教老师:我公司对外提供项目申报服务,开发票的税收分类编码是什么?
如何快速计算出利润率有多少? 总收入:34063.05。利润450.13。 如何才算出利润率有多少?
这道题甲不是出票人 也不是承兑人 对吧
我也是怕这,就这一次,应该没啥事吧
这个不好说,这个不好说,我不赞成这样 这个到底要干啥,为啥开要作废,证明你们可以开10万?这个状态查询这个不含税限额拍照对方看就可以