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我司是货代公司(小规模纳税人),现在有一个问题想请教老师,老师可否在有空时帮忙解答一下,非常感谢。 具体问题由于字数限制我直接发图片了,老师帮忙看一下,谢谢!

我司是货代公司(小规模纳税人),现在有一个问题想请教老师,老师可否在有空时帮忙解答一下,非常感谢。
具体问题由于字数限制我直接发图片了,老师帮忙看一下,谢谢!
2020-09-23 01:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-23 05:31

您好 请问前面开了三次20万1%征收率的发票么

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快账用户4820 追问 2020-09-23 20:19

是的呢老师。 不好意思老师,最近超级忙,才看到

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齐红老师 解答 2020-09-23 20:24

按照价税合计金额抵减预收账款金额

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快账用户4820 追问 2020-09-23 20:29

好的好的 我知道了 谢谢老师 老师,我这边还有一个小问题,不知可否帮忙解答一下 就是有一家公司付我司款,但是不想要发票,然后就通过某个个人账户打货款进我司公账,做账可不可以这么做 借:银行存款 贷:应收账款—公司 借:应收账款——公司 贷:主营业务收入 还是说 借:银行存款 贷:其他应收款——个人 借:其他应收款——个人 贷:主营业务收入 两种做账方式哪种对些呢? 老师如果有空能帮忙解答一下嘛

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齐红老师 解答 2020-09-23 20:35

如果对方不需要发票的话 那就收入直接做到个人名下 不要做到公司名下 您单位是免税么 没有税额

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您好 请问前面开了三次20万1%征收率的发票么
2020-09-23
您好,您如果是开免税发票的话,那是不需要交税的,但是您开的是有税率的发票,而且达到要交税的范围的话,那是需要交税的,除非您把以前开具的有税率的发票在红冲了,然后重新开免税的发票
2020-10-29
你好 1.借银行存款 贷预收账款
2020-10-16
同学您好,年初建账的话,是用上期末科目余额表期末余额,年中建账的,还需要本年借贷方发生额合计金额,应收账款的 您是设置客户核算的吗,还得二级科目的,二级科目对可以岸科目余额表,客户核算的,要看客户科目余额
2020-10-01
同学你好 用科目余额表上的来做哦
2020-09-28
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