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各位老师好,我想请教一个问题,如有空能否帮忙看下解答一下,谢谢! 情况是这样的:我司是小规模纳税人,一家货代公司,开票呢都是开免税的普通发票,但是呢上个季度还是代理记账公司帮忙处理开票等账务处理,后来我接手了,发现她们开票的时候开了些1%有税点的票,那我这个月申报上个季度的增值税的时候呢就得缴纳那部分的销项税。 我现在的疑问就是:我司单位原则上开免税的发票,现在上缴的增值税能否可以向税务机关申请退税呢?还是说不能退了。

2020-10-29 21:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-29 22:03

您好,您如果是开免税发票的话,那是不需要交税的,但是您开的是有税率的发票,而且达到要交税的范围的话,那是需要交税的,除非您把以前开具的有税率的发票在红冲了,然后重新开免税的发票

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快账用户2088 追问 2020-10-29 22:11

那冲红重开的话在下个季度申报增值税的时候退回是吗?

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快账用户2088 追问 2020-10-29 22:17

老师,还有同时,这个月申报上个季度的城建税教育费附加是否也可以同时退回?

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齐红老师 解答 2020-10-29 22:52

增值税的话,是可以申请退税,附加税是不可以的

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快账用户2088 追问 2020-10-29 22:53

好的好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-29 22:53

不客气,这是我们的职责所在

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快账用户2088 追问 2020-10-29 22:55

老师辛苦了,早点休息

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齐红老师 解答 2020-10-30 06:36

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