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暂估入库分录分录,我们上个月暂估了,这个来发票了,怎么分录,

2020-09-22 20:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-22 20:36

借应付账款贷库存商品, 借库存商品进项贷应付账款。

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快账用户3287 追问 2020-09-22 20:37

就是把原来的发票充掉

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快账用户3287 追问 2020-09-22 20:38

发票正常的做到

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齐红老师 解答 2020-09-22 20:39

对的,把暂估的红冲 然后做发票的。

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快账用户3287 追问 2020-09-22 20:49

他说我再估了1000块钱

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快账用户3287 追问 2020-09-22 20:49

我这个月的那个发票也必须得是原材料,是1000块钱吧?

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快账用户3287 追问 2020-09-22 20:49

可能我的原材料还来的,发票还不如我的暂估的商品多呢

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齐红老师 解答 2020-09-22 20:51

你好,你暂估的什么发票到了什么,你才可以红冲要不发票,没有到的话,你一直缓冲。

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借应付账款贷库存商品, 借库存商品进项贷应付账款。
2020-09-22
你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品或原材料 根据发票入账 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
2021-04-12
您好, 发票到了把暂估的会计分录冲销了
2022-12-12
您好 请问暂估的时候分录怎么写的?
2022-07-21
你好,结转的成本也需要做的红冲结转的成本,借库存商品贷以前年度损益调整汇算清缴调整就可以的。
2022-03-09
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