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老师我们从总公司订了一套软件?没有付款,月底一起付款然后才给我们开票,但是销售收入已经入账了这个怎么做分录呢!

2020-09-22 14:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-22 14:25

你好 这个软件你们买来是干嘛的 。 是买来销售还是买来自己使用的?

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快账用户5189 追问 2020-09-22 14:25

买来销售的。

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齐红老师 解答 2020-09-22 14:29

你好 做借库存商品贷应付账款 到时销售出去 借银行存款贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品

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快账用户5189 追问 2020-09-22 14:50

到时候收到进项票怎么做呢?

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齐红老师 解答 2020-09-22 14:55

你好 收到发票 冲暂估分录 借库存商品 负数贷应付账款负数 按发票 借库存商品进项税贷应付账款

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你好 这个软件你们买来是干嘛的 。 是买来销售还是买来自己使用的?
2020-09-22
您好,你还是觉得进货发票先暂估入账,你给你的客户开票了就得确认收入。
2024-12-19
同学,你好 这个第三方是材料供应商还是其他人
2021-12-16
你好 借 银行存款 贷预收 账款 
2020-12-24
你好这个操作有误,需要销售方开红字发票,你看我文件, 国税函[2006]1279号:纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。  你们这个买入用于哪里,之前你做啥分录?
2021-05-19
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