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老师 我们公司是采购方,销售方货还没发,我们款也没付,但销售方先把发票开过来了,月底最后一天了,这个要怎么做账呢?

2024-03-01 13:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-01 13:43

先计入在途物资,等货物收到再计入库存商品或者原材料吧

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齐红老师 解答 2024-03-01 13:43

借:在途物资 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款

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齐红老师 解答 2024-03-01 13:44

等收到货物 借:库存商品/原材料 贷:在途物资

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相关问题讨论
先计入在途物资,等货物收到再计入库存商品或者原材料吧
2024-03-01
你好  ;   你们货物好久发;   要发货做收入哈 ; 你先开票先报税费部分即可   
2022-07-29
同学你好 借库存商品 贷应付账款
2022-11-28
那你要根据采购价暂估入库,然后结转销售成本
2023-05-19
同学,这个基本上无法给你们开具了。
2022-03-24
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