同学你好 既然反结账了,就把顺序排好,重新结转损益
老师,我们用的是管家婆财务软件,我6月份已经反结账了,又添加上了几笔记账凭证,但是前面我结账的时候已经结转出来损益了,我添加过后觉得没有问题了,可以再点结转损益然后结账吗?
老师好,我结转了账发现还有漏记的,反结帐继续补上漏记的凭证,相当于凭证在结转损益凭证的后面这种要紧吗?
老师,你好,在金蝶软件上做账,已经结转损益了,发现没有做支付工资的凭证,如果反过帐后,补做上支付工资的凭证,还从新结转损益吗?(就是对结转损益的那张凭证有影响吗?)
请问老师 我软件反结帐不了 结转一月损益结果结转成了二月 但是二月还没有账务 现在再录入凭证是三月 该怎么办呀 我需要入二月份的账
老师好,用友财务软件里审核完当月凭证也做了记账处理,到月末转账的时候未勾选未记账凭证,就做了转账,然后未保存结转期间损益的那张凭证就退出了,现在再去结转就显示“所选科目余额为零,没有生成转账凭证”,这样该怎么处理呢?
老师你好!请原来做的借:银行存款300万 贷:短期借款300万,现在发现这个短期借款做错了,应该是其它应收款个人还的,是教怎么更正
23年做了一笔, 借:其他业务收入99869. 货:应收账款90000 应交增值税- 销项税额 9869 24年发现这笔分录是错的,正确的应该是 借:应收账款99869 贷。其他业务收入 9万。 应交增值税- 销项税额 9869 已经结账了,现在我要怎么调整? 我这样做对吗? 借:其他业务收入-99869. 货:应收账款 -90000 应交增值税- 销项税额 -9869 借:应收账款 99869 贷:以前年度损益调整 90000 应交增值税- 销项税额 9869
请问下,物业公司收到住户垃圾清运费挂其他应付款,而物业公司真实发生垃圾清运支出,有发票正常进公司成本,这个代收的垃圾清运费怎么处理?一直挂在账上么?
老师,公司员工 去年 12 月开回来发票报销,已经通过公帐支付出去了,但是现在 3 月才发现有几张发票有错,有两张是名称税号都错了,有两张是名称正确但是税号漏了三个字母,然后公司做账是找的代账公司记账。这种情况应该怎么处理呢
老师,民间贴现贴现费用对方应该开什么样的票
老师,你好,我公司有四家公司,其中A家是一般纳税人,老板A,B家是小规模,B家向其中三家公司投资的,老板是B,刚刚有人提议说一般纳税人要做的正规点,要付款单和费用报销单要老板签字,我们内部签字的是老板B,但是一般纳税人是A老板的,可以不做付款单和费用报销单放后面吗
你好,我想问下如果24年的固定资产账务处理做了一次性折旧了,24报汇算要怎么填这个折旧表
将外购货物用于交际应酬 为什么是视同销售收入
新法人怎么登录不了渝快办,只有旧法人能登录
老师这个利润是-184.41 是吗
可以不排吗
同学你好 您这个不排,如果您补记的凭证涉及到损益类科目还是要再次结转的
嗯嗯,有再次结转,有的没有涉及再次结转,应该不碍事吧
同学你好 这个情况会让人觉得会计做账不是很严谨,个人觉得可以重新排一下
好的,谢谢
不用谢,祝您学习愉快