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各位老师你们好,关于接受供应商采购返利,对方不开具红字发票。对于外帐来说,老师讲用现金冲平,分录是这样做的,借 银行存款3 贷 现金3 应付帐款没平啊,我没理解。哪位老师讲一下,谢谢,老师辛苦了。

各位老师你们好,关于接受供应商采购返利,对方不开具红字发票。对于外帐来说,老师讲用现金冲平,分录是这样做的,借  银行存款3   贷  现金3   应付帐款没平啊,我没理解。哪位老师讲一下,谢谢,老师辛苦了。
2020-09-20 13:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-20 13:43

您好 借:应付账款 贷:库存现金 这个库存现金是对方给您单位开具现金收款收据 您单位不需要实际支付 直接减少应付账款

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您好 借:应付账款 贷:库存现金 这个库存现金是对方给您单位开具现金收款收据 您单位不需要实际支付 直接减少应付账款
2020-09-20
你好,贷款批下来转给对方借其他应收款,对方企业贷短期借款 你们收回来,借银行存款,贷其他应收款。对方企业。
2023-03-14
1借其他货币资金80000 贷银行存款80000
2022-04-11
同学你好 是一般纳税人还是小规模
2021-07-27
你冲你的收入,你应该开红字发票在不开发票的情况下,你做销售费用最好让对方给你开发票,如果没有发票,你没法税前扣除 返利给他借销售费用 贷银行存款 没风险就是你单位没法税前扣除
2023-08-30
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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