你好,最好8月先做预付账款处理
老师,8月付了8和9月的房租,发票8月都已收到,9月房租要做预付账款,进项也等9月抵扣吗?
老师好,8月付的款,9月收到发票了,我可不可以把所有单子9月做账,8月不做账
老师,费用票,本来是8月份支付的,当时没有开出发票来,9月收到的发票,9月1号开的,做账到8月可以吗
您好。老师,进货单是8月份的,发日期是9月份的,我可以把8月的进货单和9月发票放在一起做吗?
老师,你好,请问,我9月份收到的发票日期是8月份的,9月份写的付款申请单付款在9月做账,这个8月发票日期可以放在9月做账吗?,
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师,这个钱是我们是监理公司,一般都是合同到了,给对方开发票后,他们把钱转进来,然后我们扣除费用后,给的钱,但是这次是先让我们把钱给对方转了。然后刚好是8月转的钱,9月才给我们开的发票,所以我就才想着不然都做到9月。
可以的,你看你处理吧,但这样处理你8月份银行就是没有这笔支出
老师,我想了想还是按您说的在8月做一笔预付,然后9月收到发票在做一笔
对,这样会条理更清楚。而且跟实际也是一致的
好的,感谢老师
不客气,祝您学习愉快!