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老师好,8月付的款,9月收到发票了,我可不可以把所有单子9月做账,8月不做账

2020-09-16 16:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-16 16:27

你好,最好8月先做预付账款处理

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快账用户8440 追问 2020-09-16 16:49

老师,这个钱是我们是监理公司,一般都是合同到了,给对方开发票后,他们把钱转进来,然后我们扣除费用后,给的钱,但是这次是先让我们把钱给对方转了。然后刚好是8月转的钱,9月才给我们开的发票,所以我就才想着不然都做到9月。

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齐红老师 解答 2020-09-16 16:59

可以的,你看你处理吧,但这样处理你8月份银行就是没有这笔支出

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快账用户8440 追问 2020-09-16 17:00

老师,我想了想还是按您说的在8月做一笔预付,然后9月收到发票在做一笔

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齐红老师 解答 2020-09-16 17:01

对,这样会条理更清楚。而且跟实际也是一致的

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快账用户8440 追问 2020-09-16 17:02

好的,感谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-16 17:03

不客气,祝您学习愉快!

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你好,最好8月先做预付账款处理
2020-09-16
您好,建议分开做账,8月的付款先挂应付/预付账款,9月收到了发票,在9月入账,同时冲8月的应付/预付账款。
2020-10-10
您好,这个是可以的了
2022-10-19
你好,收到进项发票就可以抵扣
2020-09-03
可以的,没问题的哈
2022-10-09
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