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老师,8月付了8和9月的房租,发票8月都已收到,9月房租要做预付账款,进项也等9月抵扣吗?

2020-09-03 14:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-03 14:44

你好,收到进项发票就可以抵扣

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快账用户2260 追问 2020-09-03 14:45

分录怎么做?

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齐红老师 解答 2020-09-03 14:47

借:管理费用、应交税费-增值税(进项),贷:银行存款。

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快账用户2260 追问 2020-09-03 14:50

8月付了两个月的房租,9月的要借:预付吧?

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齐红老师 解答 2020-09-03 14:55

8月支付时,借:管理费用、应交税费-增值税(进项)、预付账款,贷:银行存款。 9月确认是,借:管理费用、应交税费-增值税(进项),贷:预付账款

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快账用户2260 追问 2020-09-03 15:27

老师的分录不对

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快账用户2260 追问 2020-09-03 15:29

8月借预付,贷银存,9月借管理费用 应交税费-进项税 贷预付。这样8月就不能抵扣,是吧

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齐红老师 解答 2020-09-03 15:31

比如每月租金10900(不含税), 8月支付时,借:管理费用10000、应交税费-增值税(进项)900、预付账款10900,贷:银行存款21800。 9月收到发票确认时,借:管理费用10000、应交税费-增值税(进项)900,贷:预付账款10900

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快账用户2260 追问 2020-09-03 15:37

发票8月已收到,进项税全部在8月抵扣,9月直接借管理费用 10000 贷 预付10000,这样可以吗?

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齐红老师 解答 2020-09-03 15:44

如果8月和9月发票在8月全部收到, 8月支付时,借:管理费用10000、应交税费-增值税(进项)1800、预付账款10000,贷:银行存款21800。 9月收到发票确认时,借:管理费用10000,贷:预付账款10000

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快账用户2260 追问 2020-09-03 15:45

谢谢老师,明白了

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齐红老师 解答 2020-09-03 15:46

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你好,收到进项发票就可以抵扣
2020-09-03
同学你好 这个直接附在之前的分摊分录后面
2021-11-15
你好; 收到发票 了   你这个把发票原件附你 8月里面去 。   9月和10月用发票复印件即可。 不单独处理分录了   10月计提费用即可 
2021-11-16
同学你好,如果是8一10月的房租,不用计入长期待摊费用,摊销前计入预付账款;
2020-10-14
你好,这是几月份到几月份的房租 没有销项,你可以先不认证。
2020-09-19
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