你好,收到进项发票就可以抵扣
老师,8月付了8和9月的房租,发票8月都已收到,9月房租要做预付账款,进项也等9月抵扣吗?
老师好,8月付的款,9月收到发票了,我可不可以把所有单子9月做账,8月不做账
老师,请问? 7月31日签的厂房房租合同,8月付的一年房租,9月收到房租发票,我只是在8月做了个分录: 借:应付账款 贷:银行存款 8月没有摊销,9月份我的该怎么做这笔账,还有现在有开办期,没有销项发票,那9月的房租发票要不要认证做账?还是等以后有销项发票再做?这个分录分别怎么做?
老师 房租费是都要摊销吗?8月到10 的房租但是房租发票是9月才开给我的,这种 也是先计入长期待摊费用—房租,在一次性摊到8月和9月吗?
老师,您好; 我想问下,我们8月份预付8、9、10月的房租,我放入预付账款。8、9月份已经分摊了房租,计入管理费用。我10月份才收到发票,那我收到的发票要怎么做账,也不能放预付账款,或者是不是我之前的账处理错了
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
分录怎么做?
借:管理费用、应交税费-增值税(进项),贷:银行存款。
8月付了两个月的房租,9月的要借:预付吧?
8月支付时,借:管理费用、应交税费-增值税(进项)、预付账款,贷:银行存款。 9月确认是,借:管理费用、应交税费-增值税(进项),贷:预付账款
老师的分录不对
8月借预付,贷银存,9月借管理费用 应交税费-进项税 贷预付。这样8月就不能抵扣,是吧
比如每月租金10900(不含税), 8月支付时,借:管理费用10000、应交税费-增值税(进项)900、预付账款10900,贷:银行存款21800。 9月收到发票确认时,借:管理费用10000、应交税费-增值税(进项)900,贷:预付账款10900
发票8月已收到,进项税全部在8月抵扣,9月直接借管理费用 10000 贷 预付10000,这样可以吗?
如果8月和9月发票在8月全部收到, 8月支付时,借:管理费用10000、应交税费-增值税(进项)1800、预付账款10000,贷:银行存款21800。 9月收到发票确认时,借:管理费用10000,贷:预付账款10000
谢谢老师,明白了
不客气,如果问题已解决请给五星好评