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李丽上月已预付600元招聘费,本月拿了700普票,补了李丽100,怎么做分录?

2020-09-16 15:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-16 15:23

你好,借管理费用700,贷预付账款700,借预付账款100,贷现金100

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快账用户9438 追问 2020-09-16 15:28

不对吧,100也是有票得啊

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快账用户9438 追问 2020-09-16 15:29

我觉得应该是借管理费用700,贷预付账款600,现金100

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齐红老师 解答 2020-09-16 15:31

借管理费用700,贷预付账款600,现金100,这个不对的,要按上面处理账务才是正规的,

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快账用户9438 追问 2020-09-16 15:32

600是上个月预付的,100是这个月就有票得啊,

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齐红老师 解答 2020-09-16 15:34

你好,是的,上月预付时,借预付账款600,贷银行存款600,这个月报销要全部先冲预付账款700,

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快账用户9438 追问 2020-09-16 15:36

明明是预付600,干嘛要冲预付700?

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齐红老师 解答 2020-09-16 15:52

你好,这个是预付账款核算是这样规定,是有点怪怪的,但是考试经常考到这个知识点,

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快账用户9438 追问 2020-09-16 15:52

感觉不太能理解

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齐红老师 解答 2020-09-16 15:54

你好,你去看书里预付账款这个科目使用说明,可能会更容易理解,

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快账用户9438 追问 2020-09-16 15:55

我再问了其他老师,他们做的是借管理费用700,贷预付账款600,现金600呢

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快账用户9438 追问 2020-09-16 15:56

我该相信谁呢

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齐红老师 解答 2020-09-16 15:58

你好,应该按我这样方法做才正规,考试也是用这样方法的分录,你跟其他老师这样说,

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齐红老师 解答 2020-09-16 16:00

我举一个例子, 预付账款是企业按照购货合同的规定预付给供货企业的货款,如预付的材料、商品采购货款、必须预先发放的在以后收回的农副产品预购定金等。   对购货企业来说,预付账款是一项流动资产。企业在预付货款时,应记入“预付账款”科目的借方,等到以后收到预购的材料或商品时,贷记该科目。补付的货款,借记该科目,贷记“银行存款”科目;退回多付的货款,则贷记该科目。   【例】某公司预付给供货方的材料款共计20 000元,应编制会计分录如下:   借:预付账款 20 000   贷:银行存款 20 000   收到材料和专用发票时,全部货款为20 000元,税金为3 400元,应补付3 400元。应编制会计分录如下:   借:物资采购 20 000   应交税金--应交增值税(进项税额) 3 400   贷:预付账款 23 400   借:预付账款 3 400   贷:银行存款 3 400

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快账用户9438 追问 2020-09-16 16:04

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-16 16:05

应该的,祝你学习进步

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