你好,这个每个行业的标准是不一样的,一般纳税人正常税负控制住1%左右,开业前期可以低一些。小规模的话,正常普票开票季度不超过30万,是不用交增值税的。
老师,我想问下,比如一般一般纳税人,这个月收入500万,进项税额抵扣多少钱,交多少税比较合适呢,这个怎么根据那个增值税税负来筹划,就是交的税也不多但是又合理,不会影响税务稽查的风险,还有小规模的,比如有收入有成本的,怎么合理交税才符合税负标准?
老师我想问一下资产负债表上应交税费和税务局上不一样怎么办?我接手前任会计的账,他有些科目数额不对。9月份应交税费-增值税贷方余额为24953.54,税务局上10月缴纳9月增值税是53901.89,我就纳闷了怎么会差这么多,因为我们每个月都是正常缴税,按道理不会出错,每个月就是开多少发票算多少销项,抵扣多少进项就算多少进项,并且进项票也是跟着成本走的,勾多少进项就代表多少成本。 我我本来想记入以前年度损益调整,然后多记一个应收账款,这样的话销项税不就是多了吗?然后应收账款的话,如果他比我们公司真正的应收多的话,我考虑提一个这个坏账准备把它尽量冲平但是我不知道这么做对不对。 或者我看到有些简单粗暴的直接调整当月无税收入多记一个销项?求老师解惑,感谢
老师,我们是保洁公司,以前是小规模纳税人,所以交的税也不多,一年才两三万,今年强制转为一般纳税人了,一个月就得交两三万的税,我们这个行业成本主要来自于人工,没有什么进项没法抵扣,想问问有没有什么合理合法的办法能少交税?
我现在有一个小规模的医疗器械的公司,嗯,因为江苏这边的政策它是一个点,然后因为就是。因为就是明年的话,还想成立个一般纳税人,嗯,然后这样就有进项票,他是税点是13个点嘛,然后就到时候就是收入高的话,因为成本成本票可能不多。就想怎么合理避税,要不然就是交的税比较多。
想问一下,就是现在那个全电票。金额都比较大。有可能抵扣1-2张就交不上税了(1张又太少,2张又太多,也有可能1张都太多)。该怎么沟通计算让客户开票回来的呀,,比方说2万收入,要开1万回来,就2%税负率。但是1万可能会多开几百回来?又或者少开几百,由于收入小,金额多开一点点税负率都浮动比较大呀……可能多一点点就变1.5%税负了(都是据实开具只是怕前期抵扣太多不交后期一下交太多会没钱,想每个月交点,平衡支出)想知道怎么沟通和计算能把握这个问题,懂的来,不要敷衍谢谢
老师,上个月的个税申报我少报了几十元钱,可以在本月补上去吗?工资表不改可以吧?
老师,我这边是购买方,然后销售方通知有涉及退货需要我这边开红字通知单,但我在提交时显示该张发票未做用途确认,不允许购买方发起红冲。联系对方会计说是我这边没有勾选,这种情况应该怎么处理呢
郭老师您好,工地上买的,是给工人们吃的呀,可以抵扣税款吗?
老师高新技术企业,不是小型微利企业,企业所得税怎么计算
企业所得税汇算清缴账载金额和实际发生额怎么填,12月计提的工资在次年5月之前发放即为实际发生额?
懂孝彬老师在吗,老师在吗
请问老师,单位做账:借管理费用 工会经费1000元 贷 应付职工薪酬工会经费1000元 借 应付职工薪酬1000元 贷 银行存款1000元,用于购买慰问品了,请问老师工会经费正常都是税务端扣的。但是这个是直接走的,请问企业所得税汇算清缴可以扣除么
老师你好,村集体合作社企业所得税汇算清缴有没有什么优惠政策
请问小规模纳税人合伙企业,年初银行存款5000元,其中2000元是上一年结余,3000元是司法局法援案件补贴,那这个贷方记什么科目?
老师,我们24年底有暂估成本和费用,25年取得了发票,然后我们就把原来暂估冲了,做的凭证是借未分配利润红字,按时发票入借未分配利润蓝字,这样调整对吧,我们也不用改24年财报是吧
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