你好 应收账款转入营业外支出科目!
#提问#老师,客户给我的货款少了几十块钱,老板说就当优惠了,怎么写分录?
#提问#老师,我们借:应收账款5010贷:主营业务收入5010实际收到货款时,客户少给了10块成5000了,老板说算了10不要了借:银行存款5000 贷:应收账款5000,剩下的10块怎么写分录?
老师老师,快递到客户手上,有点损坏了想退货,但是通过跟商家沟通后给客户10块钱补贴,客户就不退货了,老师,这10块钱的补贴我们分录要怎么做呢?
老师 卖货给客户 应该收钱1380,但是客户只打了1300 少了80元 老板说着80不要了 做成费用 应该怎么做分录呢 之前做的应收账款
老师你好,就是我们老板他卖货物给客户,然后是对公付的钱,但是客户不要那个货了,直接微信给我们的钱,这个我们要怎么写分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
不是现金折扣么?
不需要做现金折扣 直接结转!
本来是借:应收账款5010贷:主营收入,现在客户打款过来5000少了10块
应收账款转入营业外支出科目!
为啥要计营业外支出啊
收不回来的账款转入营业外支出!
怎么写分录
借:营业外支出 贷:应收账款
好的,谢谢老师
不客气 如果帮到你 请打五星好评