您好,您是否开发票了?
家具厂客户收到货时发现一块板子有问题,车间补发了板子,昨天会计问的老师说是售后记销售费用,但它是客户来的图纸,有的是我们厂家的拆单员漏拆了,这部分是要扣拆单员的钱的,有的是客户弄坏的,补的板子是要客户自己承担的,分别要怎么处理,会计分录怎么做
老师老师,快递到客户手上,有点损坏了想退货,但是通过跟商家沟通后给客户10块钱补贴,客户就不退货了,老师,这10块钱的补贴我们分录要怎么做呢?
老师,现在公司公户收到一笔钱,是53000,客户要求我们开专票,我们是小规模开不了,然后老板就去跟客户沟通,也不知道怎么沟通成了按照6个点的税点给客户退回去300块钱(这个税点我也不知道老板是怎么算出来的)反正现在就是要给客户退回去3000块,名义给退税点,然后也不给开发票,但是这笔钱也入了公司账,即使不给开票也会作为无票收入公司还是要正常纳税的吧?也想问一下这个情况合理吗
老师你好,请问这种情况如何分录:例如客户在我司采购产品100箱合计2000元,后期客户说数量多了退回10箱给我们,退货货款100元,但是此退货货款客户后期忘记了,老板就说客户忘记了就不把钱退给他了,那这个多出来的100元怎么分录呢?现在好多这样情况的,很多客户装修的时候量平方数量得不准确所以数量多了退回来,我们业务员的意思是客户不主动提出来我们不会主动把货款退给他,所以很多客户有挂账款
老师。其实甲企业。主要是在网上卖货,客户在我甲企业买了100元东西,我在网上找上家商家、上家商家80加10运费就发给在我店里下单的客户,一般不存在退货、只有我的上家商家发给我的下家客户有质量问题才会退货 老师。这个分录怎么做呀
小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
没有开,内账
您好,那您冲减收入
分录怎么写?
您好,贷银行存款贷应收账款-10,借应收账款-10贷主营业务收入等
应收账款怎么增加
您好,是减少,金额是负数