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应交税费应交增值税三级科目销项进项每月都转到了未交增值税,进项大于销项时,转入了未交增值税的借方,这样操作可以吗?年末就不用重新结转进项和销项了

2020-09-15 11:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-15 11:21

转入了未交增值税的借方,这样操作可以 年末不用重新结转进项和销项了

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快账用户3765 追问 2020-09-15 11:25

我发现19年末有个三级科目是待认证进项税额,这个年末没处理,20年初也没处理,有影响没有,需要处理时分录怎么写

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齐红老师 解答 2020-09-15 11:31

该待认证是否还需要认证抵扣

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快账用户3765 追问 2020-09-15 11:34

20年三月份认证抵扣了

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齐红老师 解答 2020-09-15 11:39

借:某某费用 贷:待认证进项

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转入了未交增值税的借方,这样操作可以 年末不用重新结转进项和销项了
2020-09-15
你好,转出未交增值税是三级科目 进项、销项结转到转出未交增值税转出未交增值税,再结转到未交增值税。
2022-06-13
您好,进项大于销项,这样做 借 应交税费 未交增值税 贷 应交税费 应交增值税 转出多交增值税
2022-04-05
你好,你的会计处理是正确的
2024-02-29
您好,这个留底是退税的时候,才有的分录
2023-03-16
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