有 真实交易这个可以,这个不算虚开发票,主要看是不是有真实交易
老师我们的全降解地膜是第一批产品,本身已经不够成本的,所以为了业务发展需要亏本出售了,我们的上家也是我们公司的股东之一(是以企业为股东的不是个人)他们开票给我们是增值税专用发票,我们的下家是小规模纳税人所以我们开的是增值税普通发票,但是数量跟金额是跟上家是一样的,这样不算是虚开发票吧
老师您好。我们公司收购了另外一家公司的股份。只是控股,法人也是独立的法人,税务也是单独核算的。在我们跟他们之间发生业务的情况下。是不是需要他们给我们开具发票这才合理支出,不开发票只有收据支出是否属于白条?
老师,我们是增值税一般纳税人(销售方),我们的客户是小规模纳税人(购买方),那我们给他开专票,他不可以抵扣但是可以做账做成本费用,但是为什么我听身边的人说是小规模纳税人就一定得开普票,开普票不也是只能做成本费用吗,不是一样的吗
老师,我们购买一批家具,用小规模企业开普票是39200元,对方是免税的,现在我们要求开专票,他们说可以用另一个一般纳税人公司开13个点,但是要我们补10个点,他们财务的算法是这样的:39200/0.9=43555元,这个算法我搞不懂,是怎么算的呀?
在问题是这么个情况,我们在本身有一家一般纳税人的情况下,因为税交太高了,所以我们的下游都不要票,变成了,我进项本来不含税的情况下下,我要含税就得加税,成本增加了,销售也要亏本给客户开票,我们的代理记账公司,就给我们建议现在小规模跟个体不是不收增值税嘛,开了家个体来分担。个体户4月份左右成立的,上个季度开了100多万的发票出去,一点进项都没有,像这样的情况要可以怎么处理?
老师好,我们工资从上级单位转到现在的公司,1月份从现在公司发的工资,那么这个月申报个税是不是就要从现在的公司申报?
你好老师,请问购进货物时没有通过应交税费—待认证科目,直接进入了应交税—增值税—进项税额科目。这种当期进项35600大于销项29560,不交增值税,认证进项发票的金额29800,认证进项发票时,账务处理还需要做什么吗?还是就是正常勾选认证申报。账务上就不需要再做别的分录了呢?
老师,我报个税的时候在人员采集里添加了一个人,入职日期写的是2025年1月1日,然后,我去报1月份的个税的时候,没有报他的,因为1月份还没有发放他的工资,怎么系统不让报送
老师,一般纳税人个人名义从税局代开的普通发票,我可以再以13%税率开出去专用发票吗
老师好!想问一下年底增值税怎么结转,公司进项税比销项税大,分录都有哪些,请老师给分别列出来吧!多谢了吗
专票 开米面油可以抵扣吗老师
老师,我们是一家新开几个月的诊所,有人做外账,现在老板说要把内账完善,那我们这种情况是从几个月刚筹备期开始还是从现在开始做呢?
老师们:新年好呀! 杭州市一般纳税人工智能性质的单位, 业务人员的火车电子专票,可以抵扣增值税吗?
老师为药店零售购入的扫码枪几百元是计入销售费用还是管理费用?
老师,我就是添加了一个人员2025年1月份入职的,然后我去报一月份的个税,应该这个人还没有发工资,那我没有写他的工资,但是系统不让申报,这种怎么办
老师是真实的交易
有真实交易这个就不是虚开发票