您好 请问支付手续费的时候分录怎么写的
老师好。给员工发工资,银行转账的手续费从工资里扣下了 借 应付职工薪酬 3500 贷 银行存款 3495 剩下的5元计入哪个科目呢?该如何账务处理?
老师好。给员工发工资,银行转账的手续费从工资里扣下了 借 应付职工薪酬 3500 贷 银行存款 3495 剩下的5元计入哪个科目呢?该如何账务处理?
老师好。给员工发工资,银行转账的手续费从工资里扣下了 借 应付职工薪酬 3500 贷 银行存款 3495 剩下的5元计入哪个科目呢?该如何账务处理?
请教老师,公司承担员工的全部社保费用(个人部分+单位部分),然后给员工定的工资金额就是实发金额,这样的话,比如某员工工资是3500元,社保费总额是400元,记账分录是否是这样的: 计提工资: 借:管理费用等—工资 3500 贷:应付职工薪酬—工资 3500 计提社保: 借:管理费用等—社保 400 贷:应付职工薪酬—社保 400 支付工资: 借:应付职工薪酬—工资 3500 贷:银行存款 3500 缴纳社保: 借:应付职工薪酬—社保 400 贷:银行存款 400 借:管理费用
老师好,转账发工资所要扣的手续费由个人承担了,如6108,实收到6104,扣掉了4元手续费,借:应付职工薪酬6108,贷:银行存款6108 还是,借:应付职工薪酬6104,手续费4,贷:银行存款6108
想问下,我公司2025.1月申报期结束后在金蝶系统里调账了,但是没有更正财务报表和企业所得税表,说是2024汇算清缴直接做调整,现在4月申报财务报表的时候发现资产负债表的上年年末金额和前期金蝶里调整过的报表金额不一致,我现在是否应该先更正2024.12月财务报表,更正了的话那财务报表里的利润表和我2024.12月的所得税表不一致,可以只更改24.12月财务报表,不更正24年的所得税表么,因为本来财务报表的利润表和所得税表应该数据一致,然后所得税表这块直接在汇算清缴里进行调整可以么
想问下,我公司2025.1月申报期结束后在金蝶系统里调账了,但是没有更正财务报表和企业所得税表,说是2024汇算清缴直接做调整,现在4月申报财务报表的时候发现资产负债表的上年年末金额和前期金蝶里调整过的报表金额不一致。想问下,这次申报财务报表可以修改上年年末余额么(不是更正24.12月财务报表,是更改4月申报资产负债表上带出的上年年末余额更改,直接修改上年年末余额)改成和金蝶调账后的报表数据一致,然后在汇算清缴里做调整,这样可以么
老师,去年有加油票6000没做,要是做到今年怎么写分录?小规模小企业会计准则
想问下,我公司2025.1月申报期结束后在金蝶系统里调账了,但是没有更正财务报表和企业所得税表,说是2024汇算清缴直接做调整,现在4月申报财务报表的时候发现资产负债表的上年年末金额和前期金蝶里调整过的报表金额不一致。想问下,这次申报财务报表可以修改上年年末余额么,改成和金蝶调账后的报表数据一致,然后在汇算清缴里做调整
我在东奥交了继续教育的培训费,现在手机无法登录,头像登录失败
当前申报税款所属期的征收方式为定期定额,不能进行预缴纳税申报。请先前往核心征管调整定期定额的有效期,然后在自然人电子税务局办理预缴纳税申报。
老师,请问我们公司的招待费超过了收入的千分之五,我们公司现在不想交招待费,可以更正往年申报的财务报表吗,把之前申报的招待费全部填写成0,总的不影响利润的情况下去调整,请问这样可以吗?
我有一家企业最早是自然人独资,注册资金是300万,实缴100万,后期变更股权,变更后股东是一家企业占股99%和原法人占股1%,这个账面应该怎么调整,税务上需要做什么
老师 1-12月份个税汇总表怎么打 企业的
老师您好!研发加计辅助帐和总账,可以给发一份吗
借 财务费用 5 贷 银行存款 5
借 应付职工薪酬 3500 借:财务费用 -5 贷 银行存款 3495
那这样是不是就应付职工薪酬不平了?
是的 这样的话 应付职工薪酬就多了5
那我把支付的5元手续费回单附在发工资的记账凭证后面, 借 应付职工薪酬3500 贷 银行存款 3500这样行吗
那您这样就没有体现是员工承担手续费啊
那我申报个税是按3500还是3495呢?
如果是员工承担的话 申报个人所得税3500
哦哦,谢谢老师 假如您遇到这样的情况,您做的分录给我分享下吧,我现在有点糊涂了,谢谢,
我自己的话 那我就按照3500计提工资 然后发放的时候冲减财务费用 前面应付职工薪酬科目3500的平的 刚才您说不平 我没有多想
全程这张做 借 应付职工薪酬我3500 借 财务费用 —5 贷 银行存款 3495 借 财务费用 5 贷 银行存款 5 那这样 应付职工薪酬计提和发放就差了5元, 那应付职工薪酬薪酬该如何平账呢?
您计提的时候 按照多少工资计提的?
按3500计提的
那贷方3500 借方也是2500 哪里不平啦
借 应付职工薪酬我3500 借 财务费用 —5 贷 银行存款 3495 借 财务费用 5 贷 银行存款 5 那这样做就对了,应付职工薪酬也是平的?
是的 应付职工薪酬也是平的
那这样操作完了,就可以了,不需要再做其他的分录了?那我就按3500申报个税吧?
是的 这样操作完了,就可以了,不需要再做其他的分录 按3500申报个税