您好 请问支付手续费的时候分录怎么写的
老师好。给员工发工资,银行转账的手续费从工资里扣下了 借 应付职工薪酬 3500 贷 银行存款 3495 剩下的5元计入哪个科目呢?该如何账务处理?
老师好。给员工发工资,银行转账的手续费从工资里扣下了 借 应付职工薪酬 3500 贷 银行存款 3495 剩下的5元计入哪个科目呢?该如何账务处理?
老师好。给员工发工资,银行转账的手续费从工资里扣下了 借 应付职工薪酬 3500 贷 银行存款 3495 剩下的5元计入哪个科目呢?该如何账务处理?
请教老师,公司承担员工的全部社保费用(个人部分+单位部分),然后给员工定的工资金额就是实发金额,这样的话,比如某员工工资是3500元,社保费总额是400元,记账分录是否是这样的: 计提工资: 借:管理费用等—工资 3500 贷:应付职工薪酬—工资 3500 计提社保: 借:管理费用等—社保 400 贷:应付职工薪酬—社保 400 支付工资: 借:应付职工薪酬—工资 3500 贷:银行存款 3500 缴纳社保: 借:应付职工薪酬—社保 400 贷:银行存款 400 借:管理费用
老师好,转账发工资所要扣的手续费由个人承担了,如6108,实收到6104,扣掉了4元手续费,借:应付职工薪酬6108,贷:银行存款6108 还是,借:应付职工薪酬6104,手续费4,贷:银行存款6108
个体户经营所得填错了,后来更正申报成功了,但还是显示未申报
老师您好,本年度产生25万的招标代理费,取得了专用发票,可以入费用并企业所得税前扣除吗?
公司去年买的车,今年赔本卖给个人了,卖了1万,也开了票,这个怎么做会计分录?
办公室房租费用取得发票可以入费用并全额企业所得税前扣除吗
老师,本年度公司后1500万、那么可以所得税前扣除的福利费就是1500万的百分之十四,就等于210万,实际产生福利费不超过210万的都可以企业所得税前扣除对吗
老师您好,招待费可以扣除的额度不能超过年累计销售额的千分之五对吗?比方销售额两千万,那么本年度可以抵扣的招待费不能超过十万对吗,实际发生的招待费百分之四十需要调增是这个意思吗?
你好,外贸企业出口退税进货明细申报表疑点A0303,
老师您好,本年度交通费产生了八万多,企业所得税汇算时,交通费这一项没有限额这个说法吧,正常支出的话这八万多都是可以我要所得税前扣除对吗
对方给我转账支付宝显示账户企业流水不符资金未满足到账条件是怎么回事啊
对了,我这边需要开一份合同,款项里面需要帮甲方走5000的帐出来,算上我合同原体的金额1200,一共是6200元,开普票费用对方说他们包了,那我这边是不是金写“6262”就可以了。多了62,是不是属于虚开呀
借 财务费用 5 贷 银行存款 5
借 应付职工薪酬 3500 借:财务费用 -5 贷 银行存款 3495
那这样是不是就应付职工薪酬不平了?
是的 这样的话 应付职工薪酬就多了5
那我把支付的5元手续费回单附在发工资的记账凭证后面, 借 应付职工薪酬3500 贷 银行存款 3500这样行吗
那您这样就没有体现是员工承担手续费啊
那我申报个税是按3500还是3495呢?
如果是员工承担的话 申报个人所得税3500
哦哦,谢谢老师 假如您遇到这样的情况,您做的分录给我分享下吧,我现在有点糊涂了,谢谢,
我自己的话 那我就按照3500计提工资 然后发放的时候冲减财务费用 前面应付职工薪酬科目3500的平的 刚才您说不平 我没有多想
全程这张做 借 应付职工薪酬我3500 借 财务费用 —5 贷 银行存款 3495 借 财务费用 5 贷 银行存款 5 那这样 应付职工薪酬计提和发放就差了5元, 那应付职工薪酬薪酬该如何平账呢?
您计提的时候 按照多少工资计提的?
按3500计提的
那贷方3500 借方也是2500 哪里不平啦
借 应付职工薪酬我3500 借 财务费用 —5 贷 银行存款 3495 借 财务费用 5 贷 银行存款 5 那这样做就对了,应付职工薪酬也是平的?
是的 应付职工薪酬也是平的
那这样操作完了,就可以了,不需要再做其他的分录了?那我就按3500申报个税吧?
是的 这样操作完了,就可以了,不需要再做其他的分录 按3500申报个税