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老师好。给员工发工资,银行转账的手续费从工资里扣下了 借 应付职工薪酬 3500 贷 银行存款 3495 剩下的5元计入哪个科目呢?该如何账务处理?

2020-09-12 21:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-12 21:43

同学,可以借应付职工薪酬3500贷银行存款3495其他应付款5,再借其他应付款5 贷银行存款5

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快账用户9393 追问 2020-09-12 21:56

老师好,不太明白,为啥要计入其他应付款呢?

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齐红老师 解答 2020-09-12 22:00

如果是发工资时实时扣款,则借应付职工薪酬3500贷银行存款3500,网银操作只按3495发给个人,剩下的5元自直接冲应付职工薪酬。如果是代发手续费集中支付或者其他方式,可以按我第一次告诉你的方法。

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快账用户9393 追问 2020-09-12 22:04

那就是说,我把5元计入到财务费用的借方红字是错误的了?

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齐红老师 解答 2020-09-12 22:09

是的,同学,如果用网银实时转账扣费,不应该 借应付职工薪酬3500 借财务费用5(红字) 贷银行存款3495 因为财务费用借方红字一般表示利息收入。 应该直接 借应付职工薪酬3500 贷银行存款3500 给员工转账时按3495转账,手续费5元自动冲抵应付职工薪酬

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快账用户9393 追问 2020-09-12 22:18

那我申报个税还是按3500申报就可以了?

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齐红老师 解答 2020-09-12 22:20

是的,同学,按应付工资3500申报即可。

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快账用户9393 追问 2020-09-12 22:23

谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-12 22:24

不客气,希望能够帮到你,同学

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