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6月开的电子发票,7月份开的销项负数发票,7月份做账时是需要做冲红处理,还是做相反的会计分录

2020-09-11 12:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-11 12:18

同学你好,7月做账是做红冲处理;

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快账用户8747 追问 2020-09-11 12:40

去年12月份开的专票,今年7月份对方开的红字信息表,我们开了销项负数发票,这个应该怎么处理?

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齐红老师 解答 2020-09-11 12:55

同学你好 借,应收账款等,负数 贷,以前年度损益调整,负数 贷,应交税费一应增销项,负数 借,利润分配一未分配利润 贷,以前年度损益调整,

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快账用户8747 追问 2020-09-11 17:48

老师,以前年度损益调整是什么类型的科目,在哪里可以找到?

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快账用户8747 追问 2020-09-11 17:57

老师,以前年度损益调整是什么类型的科目,在哪里可以找到?

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齐红老师 解答 2020-09-11 17:58

同学你好 是损益类科目;如果没有这个科目 借,应收账款等,负数 贷,利润分本一未配利润,负数 贷,应交税费一应增销项,负数

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同学你好,7月做账是做红冲处理;
2020-09-11
您好,分录就是做之前6月份确认收入的红字分录。
2020-10-13
是的,就是那样子处理
2024-09-03
你好 自己开的吗 借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数
2020-10-15
七月份开的两张发票都是正数做账,等八月份开的红字发票按照之前做的分录按照负数做一遍。
2021-08-03
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