同学您好借固定资产清理 18累计折旧70贷固定资产88,借银行存款19.7贷固定资产清理应交税费——应交增值税,然后把固定资产清理余额转营业外收入或营业外支出
老师你好,我单位拍卖车辆。收到价款24万,发生拍卖公司佣金3000元,原值88万,累计折旧1.8万。处置固定资产,我怎么做账
老师,我单位拍卖车辆处置固定资产,本该收到20万,给拍卖公司佣金3000,从价款里扣除,实际19.7万,原值88,累计折旧70,处置固定资产分录怎么做
老师你好,我单位招标拍卖固定资产车辆一台,收入20万,实际到账19.7万,3000是拍卖公司的佣金,我们收到他们开专票的佣金发票3000。原值88万,累计折旧70万。出售固定资产的账务处理怎么做
老师你好,公司去年5月处置了一辆车,购入价值98000元,没有抵扣进项税,折旧计提完98000元,4S店把旧车置换了4000元,购置了一辆新车20万元,4000元打到了公司账面上。我现在应该怎么做处置固定资产的账呢?具体账务处理分录,这4000元应该交多少税
老师,我公司单位一辆小汽车,购买时计入固定资产原值1405663.72元,计提15个月累计折旧439269.9元,剩余净值966393.82元,卖出价格50万,请问老师完整的账务处理分录怎么写,感谢老师指导
一般纳税人人力资源公司发工资开一张普票,收入开专票,都是按5个点开是吗,普票这5个点需要交税吗
收到光华公司投入设备一台价值二十万元增值税额为二千六百二万零
说单位未填报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表,我不知道这个表格在哪里填写
公户开具了发票,钱转到私人账户了。怎办
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
老师,我们收到了对方给我们开的佣金发票3000,只不过我们不用支付,从20万的价款里直接扣了,这个佣金我怎么做分录啊。
那就做记入固定资产清理
老师,能详细写一下吗
同学您好借固定资产清理 18累计折旧70贷固定资产88,借银行存款19.7固定资产清理0.3贷固定资产清理应交税费——应交增值税(这里用20万算不含税金额和增值税税额),然后把固定资产清理余额转营业外收入或营业外支出
老师,给拍卖公司的佣金3000呢,我们没支付,从价款里直接扣了,我们收到了他们开的3000发票,这个怎么记账
就是在固定资产清理0.3那里体现了
实际收到的是19.7万元的
老师佣金3000,开的专票,价款3680.2,税额36.8。我要抵扣。我怎么记啊
那就借固定资产清理的是不含税税金额 还有进项税额