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老师麻烦帮我看下,总的应交税费是14253.2,怎么推出增值税哪里填多少?

老师麻烦帮我看下,总的应交税费是14253.2,怎么推出增值税哪里填多少?
2020-09-10 14:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-10 15:16

增值税你这不是都填写了吗

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快账用户7676 追问 2020-09-10 15:19

这是报给银行的附注表

这是报给银行的附注表
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齐红老师 解答 2020-09-10 15:33

这个是根据你的发生数%2B期初数来计算的

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快账用户7676 追问 2020-09-10 15:36

这个从报表上看不出来吧

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齐红老师 解答 2020-09-10 15:44

对的,得看明细的哦

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快账用户7676 追问 2020-09-10 15:45

老师在哪里看?

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齐红老师 解答 2020-09-10 15:54

就是你的发生明细,税费的所有的明细

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快账用户7676 追问 2020-09-11 08:47

老师,小规模的应交税费结转到营业外收入是按月结转,还是按季度结转?

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齐红老师 解答 2020-09-11 08:52

按季度就可以的哦

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增值税你这不是都填写了吗
2020-09-10
这个正常应该是销项减了进项,你实际要缴的税,应该是未交增值税的贷方累计数。
2020-10-09
你好,没有看到你所提供的图片 啊
2024-05-15
同学你好,这个表不需要你填写,你填写好第二张,销项的那张表自动会跳出来,这张表显示的是销售出去的价税合计数
2022-07-10
你好 双方都涉及缴纳印花税 其计税依据是转让价款 转让方需要缴纳个税 计税依据=转让价款-原值 一般税局不允许折价转 但是资产负债表上未分配利润是负数 可以拿着转让协议 和财务报表 让税局看一下 没有问题 就按这个转让价即可
2020-12-08
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