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老师,麻烦帮我看一下这笔分录做得有没有问题,是不是少了一笔是不还得做一笔 借:应交税费——未交增值税30.96 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税30.96

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借:应交税费——未交增值税30.96
    贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税30.96
2023-03-03 17:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-03 17:05

你好; 你这个有差额金额的 ; 你还得做 借 进项税贷待抵扣进项税 ;  借 销项税 、应交税费-应交增值税-转出未交增值税  贷进项税 ;       借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 

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你好; 你这个有差额金额的 ; 你还得做 借 进项税贷待抵扣进项税 ;  借 销项税 、应交税费-应交增值税-转出未交增值税  贷进项税 ;       借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 
2023-03-03
你好,第一个分录可以年末做,也可以月末做。
2020-10-31
借营业外支出待应交税费未交增值税, 借应交税费未交增值税,贷银行存款
2023-02-06
同学你好 问下增值税的销项税大于进项税, 分录为 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税——做这笔分录前还要做 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 如果进项大于销项,是按销项税额的金额 做 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 没有抵完的进项税留在进项税额明细,在下期的销项中继续抵扣
2022-06-18
您好,看应交税费应交增值税的期末余额是贷方还是借方
2021-07-07
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