您好,不可以的,因为之前有进项税额留抵税额,申报表会自动抵扣的。如果想交点税的话,可以申报一些未开票收入,加大销项税额。
请问前期有留底进项税,这个月开的销项税不想抵扣,想交点税,进项能不能先不用?
老师,当月销项大于进项,不管前期有多少留底的都出口只能免抵,不能退税哇?
一月进项票不够,我想申请延期交税。用二月初的进项票留底抵欠。这个延期缴税申请流程是什么呀?
我2022年预缴税款交多了,然后我这个月有销项,我的进项上期留抵税额也多,我本期进项也不少,我能不能本期少勾选 认证点进项,把上期留抵税额用了,然后把我预缴税款给用了但我成本正常进到12月,进项税额不勾选认证,先进待抵扣
老师我的留底税有几万,但想交点税,是不是本期我就少勾选点进项,但进项多了,没有抵扣有关系吗?
一预到底的理解:是针对一笔完整的往来业务,一笔业务最开始用了预付预收,那这笔业务后续科目也只能用预付预收,不能使用应付应收。但这笔业务结束了,还是这个供应商或客户,其它业务中非预时,也可以根据实际情况直接用应付应收科目来记账。不会引起账本、报表(设置了重分类)的准确性。以上理解,对吗?谢谢老师!
高新调账需要把主营业务收入调一部分高新技术产品收入吗?相信的高新技术产品主营业务成本是否也要调呢
老师,有些城市,是哪些城市? 想减资的要快了 有些城市开始条件限制了,如:出具审计报告,走税务减资流程等 政策在收紧,后面流程复杂、资料多 减资要公示45天
老师好,我们公司下载小规模,建筑材料公司,帮别人开票的话,加几个点才不亏。还有一个劳务公司,加几个点才不亏。我不会算这个,按现行政策普票季30万以下免增,超过30万交1%增,这个时候加几个点不亏。我记得有位老师讲过找不到了。增值税及附加以及企业所得税。一般纳税人加几个点不亏。这块业务没明白,老板让我算一下。该怎么计算。就按超过30万普票1%交增值税计算。谢谢老师,祝早上吉祥
老师你好,银行的转账手续费,跟贷款利息入账需要发票吗?
老师您好,请问:公司原来有一名退休人员负责卫生管理工作,入账工资并报个税,现在不做工资改为卫生管理费,并让其领现金,没有给公司开发票,企业所得税能税前扣除吗?
电子税务局在哪里可以查到上个月的开票汇总?
请问老师,股东分红的个人所得税,是按会计利润计算的未分配利润算,还是按税法的利润算
老师先报税后做账,账上的税款比报表上的大,年报时补税就可以吗
请问,申报出口退税时选择线下报送材料,每一次申报,提交申报后,都需要线下将材料送去才能给审批退税款么?
能不能做进项税额转出?
不建议为了多缴纳税款,而做进项税额转出。
这样做有什么税务风险吗?这部分税款转出之后是不是就不能再转入了?
这部分税款转出之后是不是就不能再转入了?---可以的,就是因为这点会麻烦,所以才不建议。
请问那有没有税务风险?
税务风险到不一定有,但是可能会带来税务检查风险,因为您公司会先认证抵扣,再做进项税额转出,再转为可抵扣,可能会被税局预警出来
如果报了无票收入,下个月把这部分票开出来,这部分的税款是不是可以不用交了?
是的,因为上个月已经按未开票收入申报过了,已经缴纳过税款了。所以下月只是补开发票,不会涉及重复交税的。
申报系统申报的时候会自动抵扣这部分税款吗?
不是自动的,是通过三方协议手动确认缴纳税款的。