对方将8月份专用发票退回了,因此红字发票也不用给对方,只给9月正确的蓝字发票给对方
我司一般纳税人,8月份开的专票发票明细有误,购买方9月退回,要求重开,购买方没有抵扣认证,这边9月已开红字发票一张,和正确的发票一张,红字发票需要给购买方?
老师,我是购买方,8月份的一张认证发票对方开错了,这个月开了红字,我想问一下,对方开的8月份的认证发票是不是需要给我? 还有就是,这个月的冲红发票需要给我吗?
上个月,销售方开出一张增值税专票发票给购买方,发票金额开错了,购买方还没认证, 现在发票要冲红,需要购买给销售方开红字发票信息表吗?
我是销售方,上个月开了一张专票并且购买方已经认证了,发票有误,购买方申请了红字发票并且做为销售方的我也开了红票。那么请问红字发票抵扣联和购买方记账联需要交给买方吗?发票有误的发票抵扣联和记账联要还销售方吗
老师您好,咨询一个问题,销售方8月底开具了增值税专用发票给购买方,因不符合购买方开票要求,9月收到票后就退回,现11月该发票已经隔月,销售方要购买方红冲申请,因为购买方没有认证抵扣,请问这个红冲是哪边操作?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
请问费用有调整利润表跟税局报的不一致,可以再年报申报就可以,还是需要去更正
老师,我们公司收到客户的货款一直都未开票,现在公司要注销了这个科目要怎么平账,如何做分录
关联公司借款要收增值税吗?例如母子公司和同一个人股东公司?
红字专票,销售方留着做账就好?
全部自己留着做账务处理,附在凭证后面。
好的,谢谢老师
祝学习进步,工作顺利