是的,这个可以,应交税费——应交增值税 可以,公司支付的房租37000可以一次性计入管理费用吗? 这个是支付一个月吗,这个做管理费用
老师,请问一下,本公司是技术服务公司,只有支付工资,报销费用的支出,计提工资时:借:管理费用 贷:应付职工薪酬——应付工资 ,支付借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 工资计入管理费用,不计入主营业务成本,那利润表里,营业成本可以为0吗?还是应该借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬?
老师,网络技术服务小规模公司开具的技术服务费会计分录是借记: 银行存款 贷记:主营业务收入应交税费——应交增值税(销项) 吗?公司支付的房租37000可以一次性计入管理费用吗?
老师,小规模纳税人公司,技术服务类,一次性支付的房租(一年),计入预付账款还是其他应付款?每月摊销时计入主营业务成本还是管理费用?公司主营业务收入是收取技术服务费除了工资,房租没有其他支出。
假设公司小规模是从事软硬件销售和服务的,销售发票是技术服务费,采购发票也是技术服务。 请问进项技术服务费可以直接做到主营业务成本吗?以下分录对吗 借:应收帐款 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:银行存款
高新技术服务型企业: 想问下一下记账对吗? 给对方开发票的时候记挂账: 是记为借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 收到对方回款的时候: 借银行存款 贷应收账款 请老师解答,对吗
老师,请问公司采购京东卡后怎样做账,员工领用怎样做账,麻烦给个分录,谢谢
小规模公司开1税点专票10万,所有费用由我们公司成都,这个费用是怎么算?我们也给他开10万普票。
登录电子税务局会有浏览记录吗?在哪里可以查询,没有申报和修改
你好老师,我收到一笔10000元的货款,其中实际到账9965手续费35,我这个项目明细应该怎么做?
老师酒吧充值送酒给客人怎么做账啊
老师你好,我是新成立的公司,3月有一笔收入进公户,但是我当时还没做税务登记,这张票开出开入都在四月,那我可以把账也做在四月吗?
差额征税的行业可以取消差额征税按常规的行业去销项减进项报税吗,
老师我们是石家庄小规模纳税人, 需要给邢台项目开发票,1、开外管证时,今天要开24000元发票,合同金额我写多少?合同金额20万的话,那我开外管证时合同金额写24000元?还是20万? 2、我们老板给的是电子版合同,只有合同签订日期2024年12月,工期大概35日,那外管证合同有效岂止时间我咋写? 3、我们是小规模纳税人,增值税季报,所得税季报!4月份不含税异地开票金额超过10万元了,我还需要4月底预交增值税和所得税款吗
我们是外贸企业,我们申报了一笔退税款,供应商是第一次供货,税务发了函调给对方税务局,对方税务局回复函调说手续不全,要让我们出口转内销,但实际货物是不需要退回来再销售的,比如进货金额80万,进项税7.2万,出口销售100万,退税率9%,请问这笔业务如何做会计分录,如何填写纳税申报表
某公司,之前的固定资产没计提过,怎么重新开始做账计提
老师,不是1个月的也不知道是多长时间的,老板没交代清楚,可以一次性计入费用吗?
你最好是问下比较好,不跨年可以直接一次做费用