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高新技术服务型企业: 想问下一下记账对吗? 给对方开发票的时候记挂账: 是记为借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 收到对方回款的时候: 借银行存款 贷应收账款 请老师解答,对吗

2023-10-26 21:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-26 21:08

您好 这样写分录正确的哈

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快账用户8970 追问 2023-10-26 21:11

老师,我接着问下,在开完发票的时候,款没回来,就是先按照发票做挂账是吗?等回款了,再把回单和这个开的发票一起做应收的这个冲账?

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齐红老师 解答 2023-10-26 21:17

开具发票的时候 发票做附件 写分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 收到回款 根据银行回单 借银行存款 贷应收账款

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快账用户8970 追问 2023-10-26 21:19

我一般月末做账,收到回款的可否直接做借银行存款 贷主营业务收入,应交税费应交增值税销项税额?能直接这么做吗?想到没收到回款的,我在挂账

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齐红老师 解答 2023-10-26 21:23

如果将来不需要查这个这个单位的往来的话 可以这样处理

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您好 这样写分录正确的哈
2023-10-26
你好,没问题,是可以这么做账的
2024-04-10
同学你好, 登记银行存款日记账的时候在借方登记113吗?——是的;
2021-08-21
你好!是的。分录是对的了。
2020-10-26
您好,是的,是这样做分录的呢
2021-07-27
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