你好,这个不会的。不用担心,这是很正常的。很多企业都会有这种情况。
请问下老师,本月开了冲红发票,请问这个负数销售额在电子税务局增值税申报时填在哪里呢,我看系统带出来的开票金额是没有扣掉负数销售额的,冲红开的税率有好几个,请问怎么填呢
老师,我们9月份多开了10万专票,这两天红冲了,但是10月我们应该不开发票了,销项变成负数,后面报税的时候会不会有麻烦?
一般纳税人8月普票开成免税3801元,申报时主表第8栏自动生成免税3801元,申报比对不通过,所以在附表二未开具发票销售金额换算了不含税金额后,主表第8栏免税就冲销没有数据了才申报成功。9月份普票冲红一张免税负数3801元。10月申报时主表免税第8栏生成负数3801不通过噢,请问怎么解决?
老师,第二十栏红冲的那栏,我这个月卖了一批货当时做的销售分录并开具了专票,客户这个月退回了,我做了一个负数分录并红冲了这张发票,这个月在报税前就一正一负的冲掉了还用填写这一项吗?20栏的
老师,2月份开了50万专票,3月份红冲的话3月份也没有开其他票出去形成负数销售额能不能把这个税退出来
老师,你好,出口退税申报表1月报12月忘申报了,到增值税申报表已经报了和账上一致,一个月补报出口退税可以吗?
股东以公司名义贷款,然后还款也没有在公司还,是自己还的,但是账还在公司,我怎么做账呢?
老师,24年前任会计做了一个进项留抵,25年因为业务性质问题没有办法抵扣,我需要做进项税额转出,分录写 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:销售费用-福利费 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出,这样写,可以吗?
老师,公司公户直接打我个人银行卡,是作为公司备用金使用。这样合适吗?有没有其他方法。原来是老板个人转微信的。
老师,请问一下建筑工程的公司。帮村里修路什么的,购入的水泥,路灯。放入库存商品。还是材料采购,还是放别的什么科目啊
建筑工地上,我公司喊的工人,是否需要缴纳工会经费
老师,上月报财务报表的时候,我的收入报错了。因为账没有做完,我就估了一个,结果没有价税分离,收入报多了,汇算的时候怎么办。企业是亏损状态没有交企业所得税。
2024年年底账上的应付票据是指企业开出的票据,还没付款的票据,是嘛,还是出票日在1231以前
自建房屋的房产税和土地使用税,是在什么时候缴纳?
上海,用ca纳税申报,需要下载什么软件
因为元月没冲成功有22万的税,这个税不交,3月初销项税负数,肯定有留抵,用这个留抵抵欠税可以么
你好元月没冲成功有22万的税,这个税不交,这个不行,必须要先交。
没有钱交啊
12月份的13万税还没有交
你好,税务这边是要交的,如果你没有交的话会有滞纳金和罚款。
抵欠税的话,可以抵附加税吗
你好,也是可以同时减少附加税的。
留抵税可以抵减欠税,附加税也可以抵减对吗?
你好,是的,也是一样可以的。
滞纳金和罚款抵减不了吧
你好,是的,这个是不能够抵减的。